你好,同学 这个是正常的,影响的是净利润,不影响利润总额,做这笔帐时,摘要写清楚即可
老师汇算清缴后需缴纳400元所得税,3月补提了一笔去年的企业所得税,借以前年度调整损益300,贷应交税费一所得税300,去年已计提了一笔分录借所得税100.贷:应交税费一所得100,结转的分录是3月份做还是4月份??支付的分录就下月做,借:应交税费一企业所得税400,贷:银行存款
做2022年企业所得税汇算清缴的时候,发现,2022年1月份计提了21年四季度的所得税费,做的分录是,借,所得税费用,贷,应交税费~应该企业所得税,借,应交税费~应交企业所得税,贷:银行存款2022年全年没有交所得税?做汇算清缴的时候,净利润写哪个数?计提的21年4季度的所得税用把 减吗?
老师,请问发现上年度报告会计差错,在汇算清缴时调增交了所得税,会计分录如何做? 借:以前年度损益调整 100 贷:应交税费–应交所得税 100 借:应交税费–应交所得税 100 贷:银行存款100 借:利润分配–未分配利润100 贷:以前年度损益调整100
老师请教下,2023年收到2022年汇算清缴退税,分录是这样写吗?本公司小企业会计准则, 借:银行存款 2000. 借:应交税费-应交企业所得税 -2000 借:应交税费-应交企业所得税2000 借:所得税费用 -2000 2023年1-9季度计提了所得税 ,那么截止9月计提的所得费用会冲减2022年汇算清缴计提的所得税费用,就会出现利润表所得税费用跟所得税预扣预缴申报表的金额不一致,是否有问
老师 我是选择的小企业会计准则,5月汇算清缴时 借:所得税 100 贷 :应交税费-所得税 100,借 :本年利润 100 贷 :所得税100 ,借:应交税费100 贷:银行存款100了。现在第四季度净利润正好差了汇算清缴所得税这100的金额,那12月底的账我怎么调过来。借:利润分配-未分配利润 100 借:所得税-100吗?
交易性金融资产累计的公允价值变动损益不转入投资收益吗?
老师您好,公司租个人车辆这个租金一般怎么算,如果租金偏高会有什么风险呢
老师,请问下,私立幼儿园,收的老师的生活费1万元,幼儿园对公付给下游公司1万,它又开发票给幼儿园,这个流程是不是错的,下游公司应该把发票开给老师呀
公司停产设备处置,损失达200万,有税务风险吗?需要准备什么材料吗?
老师,c支付给a具体是指?
老师,这里为什么债务资本成本不要考虑抵税?[捂脸]
老师,怎么有些单位开具红字发票,还需要对方确认呢
老师您好 先进制造业加计扣除对外协加工销售有要求吗
请问小规模标牌制作公司。开票大类是广告服务,需要申报和缴纳文化事业建设费吗?
老师。餐饮费发票不能开专票吗