你好,结转损益的分录是 借:财务费用 30 贷:本年利润 30

收到银行利息1.96借:银行存款:1.96贷:财务费用:1.96 在月未这一笔结转到本年利润分录怎么写
老师,本月结息收入是227.64,如果借银行存款227.64,贷财务费用-227.64,结转时怎么写分录
老师你好!当月产生财务费用分录,借:财务费用-手续费 63.63 贷:银行存款 63.63 借:银行存款 224.7 贷:财务费用-结息收入224.7 月末结转,分录和金额怎么做呢?
老师,我的公户银行结息时,我的分录是借银行存款 借财务费用-30.那我在月底结转损益时,这笔分录怎么结转啊?
老师,我们一共发生两笔业务,一笔是借管理费用1130,贷银行存款1130,一笔是借财务费用-7.59,借银行存款7.59,我年末结转具体分录怎么做,金额是多少?
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
老师,那公司发的年终奖,我该怎么写分录啊
你好 计提,借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬 发放,借:应付职工薪酬 , 贷:银行存款等科目 (如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。)
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。 晚安