同学 你好 你们费用报销 是转账 预支 还是现付
老师,上个月收到一笔保理融资款,和支付了一笔保理费,两个回单分别做了两笔分录,借银行存款,贷短期借款,和借财务费用-利息,贷银行存款,这个月看到一笔回单显示收到余额返还,这笔该怎么入账呢?
老师,您好,麻烦你帮我看下这个呗,之前是账户名称写错了,又退回来重新付的款,我做账时,之前的那两笔,明细是按正确的公司名称写,还是按错的写呢
麻烦老师邦我看看这笔账。右边的两笔是用银行转账支付我做了支出,左边的两笔又该怎么做呢
老师,出纳给公司开银行户,存入204元(这笔费用已经在公司报销,计入管理费用),现在收到开的银行户给我们的银行回单,一笔是收出纳转入的204元,一笔是 银行将这笔钱支付银行服务费 请问这两笔应该如何做账
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
你这两放一起记账
如果是一个月一起记账的
是预付,我现在看到了之前做的,只是现在没搞懂上面的金额怎么算出来的
如果是按日期先后顺序记的话 先做预付分录 再做实付分录12.2日 借 预付账款 贷 银行存款 12.28日 借 管理费用 贷 预付账款
这个应该是实际购买了多了的天燃气 先付了款 发票后面才开具的