您好,损益表科目结转未分配利润,是在结转损益一次处理

计提所得税是在结转损益之前还是之后啊
老师,计提所得税分录,结转所得税分录,还有结转到未分配利润,这三个是不是都得是在结转损益之后还是之前做啊?
计提所得说费用,是在结转损益之前做分录对吗?然后在结转本年利润?
请问老师,做3月份凭证计提生产经营个人所得税,借:利润分配-未分配利润,贷:应交税费,这个计提的分录,是做在结转损益分录前的还是损益分录后的呢
老师,季度预缴企业所得税,比如说4月份做3月份的账,需要计提企业所得税,这个分录是结转损益之后做吗?然后再结转一次损益吗?还是结转损益之后知道了计提金额,然后将这笔结转分录删除,计提完之后再结转呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
就是在金䗋里结转拉损益时,结转到未分配利润的分录就一起出来了是吗?
那就是计提所得税分录,和把所得税结转到本年利润这二个分录需要手动录入,然后过帐,结转损益,结帐就行了是吗
您好,是的,您的理解非常正确