你好是的 看贷方的
老师 您好 请问我从别的系统里挪出来的账,我来做,然后主营业务收入那块不都是零吗?到利润表里头,本期发生额和本年累计就一样了。但其实账是我7月份拿过来的,应该是人家本年累计已经有1-6月份的了,但主营业务收入又都转到本年利润里结余是平的,这个问题我该怎么处理?
老师你好,2020税率是1%,然后申报的时候那个不超过45万,是按照3%计算,比如我的收入是120056.14.本期免税税额是3601.68,我做的分录是借:应收账款 121256.70 贷:主营业务收入:120056.14 营业外收入------政府补助1200.56吗? 还是借:应收账款:123658.82 贷:主营业务收入 120056.14 营业外收入---3601.68 ?
我想问一下,例如我这个月开票货物成本有是借方1000,然后如果我冲暂估之后,我要冲暂估的价格跟我收到的那个进项票价格是有差额的,做了个调价单之后,例如大概借方-2000,那主营业务成本加起来本期借方发生就变成借方-1000了,主营业务成本期末余额那里显示贷方1000,想问一下主营业务成本在贷方,会不会有问题的?
老师 你好 请问 我看年营业额的时候 我从一月直接截止到 本月 然后看主营业务收入那块就是是营业额吧 那我是按照借方来算 还是贷方来算啊
朴 老师您好 公司账上其他应收款建账期初余额300万借方余额 注册资金300万 应该是钱让老板拿了 这个要怎么处理 拿钱的应该是以前的老板 后面做股权转让转给现在的老板 这要怎么处理?
老师,我购买草皮,用于公司工厂场地建设 我是一般纳税人,对方开自产自销给我,我可以抵扣增值税吗
小规模纳税人免税30万是不含税收入还是含税收入?
已经过所属期,勾选抵扣的进项能撤销吗
你好,7月份的工资,8月份发,8月份的社保也是在7月份的工资里面扣吗,还是在8月份的工资扣
两个公司间(集团内部)的车辆过户需要什么手续?
我们是商贸公司,然后销售了酒出去,有部分用来赠送出去了,,我们是不是做销售费用,分录怎么做呢
7月个税交了37.83,现在要更正申报,更正之后是36.7,那我这个月就得交36.7吗?还是可以扣掉37.83
你好,老师,店面房租是个体户私户交款,对方开的是老板个人的名字可以用来入账吗
老师公司原来没有人员,社保今天增加的人,还没审核通过了,明天再申报社保可以吗
它借方贷方金额不都是一样么 不需要加起来吧 营业额只看支出的那个不就行了么
你好,借贷方向是一样的,他月末是没有余额的。
收入的发生额,他是在贷方 如果有红冲的应该红冲贷方。
好的 谢谢
不用客气,工作愉快。