你好,这个不是必须要结转为零的,看你们的习惯。
老师 你好 请问一下 应交税金-应交增值税(进项税)(销项税)等三级科目, 月底结账需要结平余额吗
老师,请教一下,年底需要把应交增值税下的二级科目余额都结转为0吗?
请教老师,进项税额转出科目最终需要结转到应交增值税的什么科目下吗?
老师,年底应交税费应交增值税三级科目的余额必须转到二级科目下吗?
请问,增值税每月结转了,年底还要结转么? 科目余额表,应交税费下二级科目都有余额正常么?
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数