您好,同学,票到了在冲!
老师你好,请问下上个月暂估了费用,这个月要红冲掉再做正确的吗:借:差旅费 6万,贷:其他应付款-暂估款?这个月开的发票是 10万。红冲掉费用,上个月结转的本年润要红冲掉吗?
老师,我上月做的暂估分录是借库存商品110000贷应付(暂估)110000,这个月发票来了,我先冲掉上月暂估借应付(暂估)110000贷库存商品110000,还要把发票做一次吗?发票这个月已经抵扣了,为什么还要做一次呢?
请问暂估的发出商品,月底要红字冲掉吗?还是说要票到了再冲掉暂估呢
老师,之前暂估入库,现在收到发票,红冲暂估入库,入库单要调整吗,要做出库单冲掉之前暂估入库的库存吗,收到发票时候再重新做入库,后面还要附入库单吗
老师,请问一下去年12月暂估入库的商品,没收到发票忘了冲掉了,怎么办吖?可以现在冲掉嘛
老师好,2024年11月份开的增值税专用发票,对方未挂账,2025年7月份还能挂账吗
老师,资产负债表里的其他未交款和预提费用,在电子税务局季度报表资产负债里填报在哪里?
我想咨询一下,制造面点的企业,她买回来一些材料用于实验产品,这种材料的消耗产生点产品也没法售卖,这种消耗是记研发费用吗
老师,刘宏伟老师写的财税实务要点与涉税风险防范这本书怎么买
老师 您好 我想问一下 销项小于进项,我还需要计提吗? 就是借:应交税费-未交增值税 贷 :应交税费-应交增值税-转出未交增值税
老师,餐饮个体户开票收入一个季度不超30万,员工都不交社保。实际员工27人,薪资一个月9万左右 如果我把个税按照实际的申报,那么收入偏低 成本偏高 可不可以少报几个人
2024年暂估了材料489个20000元,现在回票了489个17000元,余额怎么办,回冲借:原材料-20000元 贷:应付账款-暂估-20000元,发票进账借:原材料17000元 贷:应付账款17000元,原材料那显示余额3000元负数没数量
老师好,小规模纳税人因2024年重复记账多记收入,本月冲红以前凭证,怎么分录,没有以前年度损益调整科目。
老师好,我现在管理一个景区,里面的收入有门票,有自动售卖机,有饭店,有住宿,有文创产品,这些既要有材料费支出,又有货物支出,并且都得有收入,还有库存余额, 就针对这些内容,老师帮我选择一个课程,我想学习一下,谢谢!
企业所得税需要计提吗?怎么计提