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我们是房地产开发公司,代收代付客户的暖气费,我们收的时候借银行存款,贷其他应付款-代收代付暖气费,现在热力公司给我们开了发票,我们应该怎么做账务处理?

2022-01-01 01:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-01 01:46

借银行存款,贷其他应付款-代收代付暖气 应交税费

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快账用户wjby 追问 2022-01-01 01:55

热力公司给我们开了专票和普票,我们把钱付给了热力公司,然后我们怎么入账?入成本?进项税需要转出吗?

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齐红老师 解答 2022-01-01 02:30

借其他应付款  应交税费-进项税 贷银行存款,开专票的进项税可以抵扣

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借银行存款,贷其他应付款-代收代付暖气 应交税费
2022-01-01
你好同学,你可以这样直接转钱给热力公司,做刚才分录相反的分录就行了
2020-11-30
借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款 发票你们不用 分割单和发票都给个人
2023-12-06
你好,选择不抵扣,勾选价税合计做账,你们抵扣不了的。
2021-09-09
你好 按原来老师给你写的来做账 。 你要体现私户转给公司账户的情况 收客户款:借其他应收款,贷:其他应付款;付到公司时:借银行,付其他应收款;公户付4S店时:借其他应付款,贷:银行; 如果你按后面的情况做 。实际就是客户直接付款给公户 然后去支付给上家的情况。 与你实际业务不一致了
2020-08-10
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