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老师好,我想请问一下,2020年的账面资产减值准备是112800,实际收回也是对应这笔减值准备的坏账,汇算清缴时我也根据这笔做了调减,税局也已退税,但我发现账面上还剩余-25000的坏账准备递延所得税资产,我现在不知道怎么把这个-25000调整走,因为现在我利润表上已经没有资产减值准备了。请老师帮我写一份分录,调走这笔递延所得税资产,谢谢!

2022-01-02 08:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-02 08:16

学员你好,如果是借方负数余额 借:递延所得税资产25000 贷:所得税费用

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快账用户5828 追问 2022-01-02 08:17

然后所得税费用再转应交所得税么?

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齐红老师 解答 2022-01-02 08:24

不用,所得税费用转本年利润

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快账用户5828 追问 2022-01-02 08:52

其实这个就是,以前缴纳的,现在收回来就直接进当年利润,对吗?

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齐红老师 解答 2022-01-02 08:53

这个应该是你之前没有做递延所得税资产,因此本期递延所得税资产负数

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快账用户5828 追问 2022-01-02 08:59

对,我收回坏账以后,在汇缴表里填了112800,但我的账只调了12800,所以就导致了-100000×0.25的递延所得税资产在那里留着

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齐红老师 解答 2022-01-02 09:00

你做这个分录调整就可以了

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快账用户5828 追问 2022-01-02 09:00

好的,感谢

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齐红老师 解答 2022-01-02 09:01

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就是你二零年的时候减值准备金额今年做了调解吗?剩下的你是什么意思?剩下的你是说那个汇算上面要调走吗?
2021-12-31
学员你好,如果是借方负数余额 借:递延所得税资产25000 贷:所得税费用
2022-01-02
您好 请问大概多少金额
2022-03-31
是的,是这样填列的
2022-05-24
你好,你在做一个计提的,你那个是确认坏账的,借信用减值损失 贷坏账准备。
2023-04-21
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