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老师,增值税的勾选统计和开票汇总都确认过了是和账面是一致的,但是增值税的纳税申报表比账面少了三分球怎呢处理呢?另外计提税金要计提印花税么,新成立的企业,出来合同,还需要缴纳哪些印花税呢?

2022-01-02 16:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-02 16:35

同学你们是不是有未开票收入

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快账用户8957 追问 2022-01-02 16:39

没有呀,就账上比纳税申报表多了三分钱

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快账用户8957 追问 2022-01-02 16:46

这是什么原因导致的呢?

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齐红老师 解答 2022-01-03 10:19

可能税率有小数点四舍五入

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同学你们是不是有未开票收入
2022-01-02
你好 有差异就调整差异金额到 营业外收支即可
2021-07-14
您好,1需要填写,没勾选填零,2需要,零申报即可,3看发票内容。是的,不退税
2021-05-07
预缴时 借应交税费-应交增值税 贷银行存款
2021-10-05
1,可以去大厅更正,也可以汇算时更正 2,汇算清缴完之后,如果说有差错,你就差错,调整就可以,没有就不用处理。 3,次年不用在处理了 4,你直接作为当月的印花税申报就可以了。 5,可以的
2021-05-15
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