你好,第一个是销售材料的第二个是购入材料的应收和应付是同一个二级科目吗?你这个具体的是什么业务的? 如果A卖材料给B A公司的借应收账款贷,其他业务收入应交税费, 然后B公司借原材料 应交税费应交到底是进项 贷应付账款 这两个是两个企业的账务处理啊,你怎么能和到一块
内账怎么做?有票的进项,借:原材料100 进项13 贷:应付账款113 还是借:原材料113 贷:应付账款 ?有票的销项 ,借:应收账款 113 贷:主营业务收入100 贷:应交税金-销项13 ?
材料入库有运费分录是不是这样做? 借:原材料1万+100运费 借:应交税费-应交增值税-进项税1300+13 贷:应付账款A公司1.3万 贷应付账款B公司113 对吗
16、企业采购原材料,金额为10000元,增值税税率13%,验收入库,货款未付。下列账务处理正确的是(2分)A.借:原材料10000贷:在途物资10000□B.借:原材料11300贷:在途物资11300C.借:在途物资10000应交税费-应交增值税(进项税额)1300贷:应付账款11300□D.借:在途物资10000应交税费-应交增值税(进项税额)1300贷:银行存款11300
老师,AB同一个法人,B卖电费给A 借应付账款 100 贷其他业务收入 87 贷应交税费-应交增值税-销项税额 13 A卖材料给B 借 原材料 174 借 应交税费-应交增值税-进项税额 26 贷 应付账款 200 老师,这个分录这样做行吗 贷 应付账款 200
A和B同一法人 A 借应收账款 100 贷其他业务收入 87 贷应交税费-应交增值税-销项税额 13 A卖材料给B 借 原材料 174 借 应交税费-应交增值税-进项税额 26 贷 应付账款 200 后期对冲怎么做分录 借应付账款 200 贷应收账款 100????
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
应收和应付对冲
第一个是B卖电给A
借应收账款 100 贷其他业务收入 87 贷应交税费-应交增值税-销项税额 13
第二个是A卖材料给B 借 原材料 174 借 应交税费-应交增值税-进项税额 26 贷 应付账款 200
借应付账款,贷应收账款100。
还有应付100万怎么弄
付款就可以的 支付出去
同一个法人,也没付款,直接挂着吧
不付款那就挂账就可以的