你好,进项转出,在附表二开具的红字信息表一栏里面填写,进项转出就可以的。
购买方的专用发票已经认证,发生销货退回,现在怎么开红字信息表给销售方,金税盘怎么操作
已经认证发票,我方购买已经开具红字信息表,销售方又重新开具新的发票,我怎么操作进项税转出分录,还有电子税务平台怎么操作
我是销售方,购买方已经抵扣的发票,要我开红字,购买方已经开具了红字信息表,我接下来怎么操作
去年开的专票!购买方已经抵扣!今年现在要冲红!重新开具,购买方已经填开了开具红字增值税专用发票信息表,我们这边操作的时候红字信息表文件路径怎么导入不行啊,这个路径应该怎么获取?
外贸企业,2月份收到的进项发票,发票已做退税勾选确认,发票已认证已稽核,现在发现发票错误,税退不了,对方要冲红,重新开具,之前勾选确认的发票,怎么撤销勾选,怎么操作,我们还需要给销售方,开具红字信息表吗?
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
老师您好,我们是新成立二手车交易市场,比如今天代开了10张二手车交易发票,收取了10笔服务费,我是做一笔分录就可以,还是需要每一张发票做对应的一笔分录,还有一个问题是,他们说服务费没有给开发票做无票收入会有风险,那我是不是不管人家要不要发票都把服务费的发票开出来
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
然后你的进项在你的增值税综合服务平台里面再勾选。申报附表二的进项。
新开具发票认证,然后在附表二进项税转出,那我分录怎么填写
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
后面是借,进项税转出贷进项税 借进项税 贷未交增值税?
借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。