您好,确认账实差异原因,根据原因调账

老师你好,我刚接一家一般纳税人生产企业会计,发现其原材料库存异常巨大,但实际库存没有多少。我应该怎样进行帮其做账务调整?
老师,你好,我刚入职一家运输公司做内账会计,一般纳税人。他们是合伙企业,其中一个老板做出纳,实际上这家公司有两个账号,一个公账,一个私账。之前的会计把出纳的往来全部做成了其他应付款,使得库存现金出现了大量的红字。我仔细翻看了她做的凭证,认为是出纳从私账里转钱到公账里,让这家公司的资金滚动起来。那么分录应该是借银行存款,贷库存现金。对不?但是我不知道摘要里写什么?银行回单里填了往来?对吗?摘要该怎么填?
老师,你好,我刚入职一家运输公司做内账会计,一般纳税人,合伙,我公司有两个账号,一个公账,公私规定银行存款。一个私账,私账的进出规定是库存现金现现情况是这样的,有一个老板拿出20万给公司资金周转,他说进公账,另外一天老板拿出10万给公司资金周转,他说进私账,而且都在同一天发生这件事情。你帮我看下这样做分录对吗?借银行存款20W,贷其他应付款一一xx㐅20w,另一个借库存现金10W,贷其他应付款一一x㐅x10W
根据该生产部门填制的产品入库表和库存产品盘点表统计,该企业2020年初产品库存数量1000公斤,本年度共生产产品数量25000公斤,本年对外销售了23000公斤,期末实际库存1000公斤,相差2000公斤。经税务师进一步核实,发现其相差的数量2000公斤系企业按市场价格直接抵消所欠材料供应商的货款(有材料供应商提供的收据及双方协议为证),该批产品的账面成本为4000万元,不含税市场价为5600万元。企业的相关账务处理为: 借:原材料 5600 应交税费一一应交增值税(进项税额)728 贷:应付账款 6328 借:应付账款 4000 贷:库存商品 4000 请问老师调整分录该怎么写。
问题一:加工承揽业务的账务处理是这样做吗?加工方提供原材料。 1、购进原材料 借:原材料 贷:银存、应付 借:生产成本 贷:原材料 2、结转成本 借:主营业务成本 贷:生产成本 问题二:因没有领料生产环节,发酵好的原料直接装杯,前会计把能结的材料都结转成本,这样利润很低,实际生产场地还有很多原料。应该怎样做这个成本分配。 问题三:个体户是一般纳税人,查账征收方式。前会计未建账,因苗木培育是免税的,前会计报税时都是随意填一个数,很少相关成本票,前会计说不用做账。实际工作应该怎么做?
老师,收汇,国外账户收取的手续费,国内开不了发票,这种要汇算清缴调增吗
老师好,建筑公司有个挂靠的,只挂证交社保吗,不发工资可以不
公司税务已经注销,工商还没注销,但是最近收到税务短信,说已经税务注销公司收到发票,请问其他公司能开票给税务注销的公司吗
老师就是要在哪里知道股权变更日期
老师,资产报废要什么单据证明?
期末,企业应将费用化支出金额,借记“管理费用”科目,贷记“研发支出——费用化支出”科目 这题目是不是老准则的,现在是不是计入 研发费用了?
老师,专项附加扣除。 25年12月,填写。是扣除26年的个税吗? 填写的时间应该是什么时候?
老师,我1月份计提安全生产经贤2132408元,当月发生3个罐体检测费用17431.92元,用银行存款支付,同时收到3张专票。分录这样做完整吗? 计提安全生产经费 借主营业务成本一一生产经费21324.08 贷专项储备21324.08 3个检罐费 借专项储备17431.92 贷应付账款17431.92 借应付账款17431.92 贷银行存款17431.92 收到专票 借主营业务成本17431.92 贷应付账款17431.92
年终奖分录怎么做 2月发放 12月也没有计提 这怎么做
解除劳动合同一次性补偿金申报时出现在说不超当地工资的3倍,这个工资是指什么工资,多少钱?
是前期生产产品销售不出,最后当垃圾处理了。
您好,那您做产品报废处理申报,做纳税备查和损失扣除