你好,是可以这样操作的

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    增值税进项发票勾选不抵扣和勾选抵扣,是什么区别,待认证进项税额是未认证的进项吗?那未认证进项需要入账吗,留抵税额是认证未抵扣的还是未认证未抵扣的也要算进去??
请问2021年收到的进项票可以明年再认证抵扣吗?可以先不入账吗?
年底未勾选抵扣进项票可以先入账,第二年再认证抵扣吗?
专票不能抵扣的增值税进项税额,是不是不勾选认证抵扣就可以了?还是要勾选认证抵扣,再做进项税额转出?
去年的进项票据,今年暂时不抵扣,勾选认证是避免形成滞留票吗?可以不勾选认证吗
                开票对金额有限制吗?
个体工商户对个人能开票吗?
公司给员工缴纳社保医保个人账户余额是0是怎么回事?
老师,公司买实物黄金,需要怎么做账啊,还要交税吗?卖出的时候怎么处理
请问老师,个人开网店,怎样合理避税呢
请问老师,个人开网店,怎样合理避税呢
超市业务 会员抖音充值都是t+5,5天后到账,预存会员卡时,借 应收账款 贷 预收账款 。 5天后到账时 借 银行存款 贷 主营业务收入-抖音收入 应收账款还用冲销吗?这样做分录对吗?
之前在别的公司里交过社保。专项扣除都有的。
老师你好!我想问一下,员工他填写了子女教育房贷。我这边报个税。专项附加扣除信息采集里面什么都没有。这个是什么问题啊?
一家小规模公司 行业性质是房开中介服务的 就是9月底开了一张四千多的发票 开错了又没有冲红 十月份才冲红 当时季报的时候 报了增值税和企业所得税申报 因为没有看到要报的印花税需要的报表 就没有申报 税务也发短信了 但是现在网上增加印花税 采集数据采集不了 怎么办
需要如何做会计分录呢?
你好,年底的时候 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(待认证进项税额), 贷:应付账款等科目 之后认证的时候 借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
也就是年底把收到的进项都先入账,做在待认证税金,第二年认证当月做进项抵扣对吧
你好,根据你的描述,就是这样处理
那是不是每年12月底就要盘点一下未认证进项票,否则当年很多成本票没有办法入账,又不需要这么多进项,这样处理是不是更符合会计准则
你好,没有每年12月底就要盘点一下未认证进项票的做法
如果当年成本票不够这种情况是不是可以这样操作,先入账做成本,第二年再认证抵扣,会不会有税务风险存在
进项票一直有多,这种情况是不是容易引起税务机关稽查
你好,这样操作没有什么问题,不会因为这样操作就容易引起税务机关稽查的