不结转 贷方有余额就可以

应付职工薪酬年末余额要怎么结转?有两个月工资没发
老师请问年末应付职工薪酬有余额,需要怎么处理?还是就放在应付职工薪酬科目里直接转入2022年?
老师,应付职工薪酬年底不能有余额吗?我公司的会计为啥年底把应付职工薪酬余额结转到其他应付款-工资?
应付职工薪酬-工资,年末有余额,余额为计提工资和实发工资的差额,需要做处理吗?
应付职工薪酬,期末余额借方还有余额,要怎么调?以后都不发工资了
老师 像这种刚建好的工厂 有些还到建 这个建完帐之后要统计在产品或者采购的原材料那些吗
老师:专项扣除 赡养老人,没有截止日期,老人4月去世,专项扣除直接点作废。要是直接点作废,那从26年1月到26年3月的信息不就都没了吗,个税也扣除不了啊。
出纳录播课程 提供的的那些电子表单可以直接打印下来吗
老师您好,如果我转入投资款给一个公司,我自己的账怎么做分录,就是投资方怎么做分录
老师,有滴滴打车这种旅客运输服务发票,增值税综合关联式申报中,应该填报在其他下面注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票那行吗
到了5月份,出口退税系统关于出口业务收汇情况表怎么填
某企业2019年1月1日的房产原值为3000万元,4月1日将其中原值为1000万元的临街房出租给某连锁商店,月租金5万元。当地政府规定允许按房产原值减除20%后的余值计税。该企业当年应缴纳房产税为()万元。
公司是小规模纳税人显示D级纳税人这个是不是就有风险了?
现在开始学中级来得及吗 三科 非会计专业有初级
公司25年账务上暂估成本280万,借主营业务成本,贷应付账款暂估计,现在汇算清缴时直接调增是不是也不行呀?因为挂的是应付账款暂估,这钱没地方付,是不是只能在26年冲销了,然后让这280万成本在26年全部冲销,没有别的办法吧?
是贷方余额,但是不会影响年报吗?
不影响 汇算清缴之前发下去都可以
哦,好的,谢谢
不用客气 元旦快乐