借:管理费用 贷:应付职工薪酬
应付职工薪酬出现期末借方余额是因为没有计提工资吗
应付职工薪酬- 社会保险费 期末借方有余额,怎么调,企业承担的部分还没分配
应付职工薪酬期末有贷方余额,怎么调平?以后不用来发工资了
应付职工薪酬,期末余额借方还有余额,要怎么调?以后都不发工资了
我司平常都是当月工资当月计提,当月发放,工资计提和发放都在当月记账,所以平时应付职工薪酬期末余额都是0,但是因为2022年12月份做了冲减以前年度2021和2020年的工资,所以导致从2022.12月份起应付职工薪酬的期末余额就是借方余额(也就是贷方负数余额)这个应付职工薪酬期末余额为负数的情况怎么处理呢?
老师,这个报税怎么报呢 之前这个公司一直是零报税的
老师下午好!去与老板谈兼职会计时,关键在于什么事项?
我们同事充值了一个账号,花了100元,有支付宝截图,但是用这个账号的钱买东西花了97元,最后只能开97元的发票,但是他要报100元,这种的怎么办,做过相应的业务老师帮忙看看。这个100元尽量想办法给他报全,不然老板又说,但是相应的税收方面的问题也请指出来
退休的人,超了5000,也要交个税吧,比如报100元,交个税吗
老师您好,请问公司现在想给员工交社保,之前没有开过社保医保账户,请问怎么开呀?江苏这边的
老师请问一下,对方公司 6 月 先打的款,然后 7 月份开的票,打了款 6 月已经交了增值税了,7 月申报的时候增值税怎么填呢,这么填可以吗
未开工项目的拍地款放什么科目?是放预付账款还是在建工程?
老师您好!深圳有限责任公司老板想把注册资本从50万增至100万,新增股东一名,持股5%,原有两名股东一名持股60%,另一名股东持股40%,新增注册资本做公商变更要准备哪些资料呢?具体有哪些注意事项
老师,您好,咨询个问题:企业没有计提工伤保险和福利费,而是直接支付时,进入管理费用科目,在填写企业所得税申报表时,用不用在已计提的应付职工薪酬中填写工伤保险和福利费的实缴数?
老师,我们公司是钢结构企业,就是用原钢做成客户需要的产品,也具有2级建筑资质,同时具有劳务资质,我们现在签一个合同,是按13%的材料和3%的劳务来签,这样行吗,我们提供钢结构,但是甲方提供屋面材料,老师,请问劳务这块可以按简易征收3%来开票吗?
那摘要要怎么写呢?老师
可写:补计提工资费用。