借:管理费用 贷:应付职工薪酬

应付职工薪酬出现期末借方余额是因为没有计提工资吗
应付职工薪酬- 社会保险费 期末借方有余额,怎么调,企业承担的部分还没分配
应付职工薪酬期末有贷方余额,怎么调平?以后不用来发工资了
应付职工薪酬,期末余额借方还有余额,要怎么调?以后都不发工资了
我司平常都是当月工资当月计提,当月发放,工资计提和发放都在当月记账,所以平时应付职工薪酬期末余额都是0,但是因为2022年12月份做了冲减以前年度2021和2020年的工资,所以导致从2022.12月份起应付职工薪酬的期末余额就是借方余额(也就是贷方负数余额)这个应付职工薪酬期末余额为负数的情况怎么处理呢?
老师,麻烦问一下,合作社马铃薯销售,蔬菜销售,肥料销售,树苗销售都可以开增值税免税票吗,企业所得税也是免吗
基建期,固定资产折旧费是计入在建工程-折旧吗
业务部没有底薪但是公司帮交社保,个人部分年终奖扣,如何做账
老师 我们公司的法人替 代另一个公司挂往来怎么做账 那个公司司法冻结了 也是同个老板
我们是委托外面的公司报关的,然后现在发现有两张海关缴款书 公司名不对,导致我们公司认证不了进项税。这是谁的问题?
单一窗口备案的公司英文名称是A,但是现在公司常用的英文名称是B,只是翻译上略有不同,中英文条形章刻哪个有要求吗?
贸易有限公司,25年5月份成立,是一般纳税人。今年都没有销项,现11月份要卖货,这批货产生的销项税还能冲以前的进项税吗?图片是系统调出来今年6月、7月、9月的进项税额
这个是用友软件做什么用的?
老师,24年11月1日之后成立的内资公司,不用备案受益所有人信息吧
公司的设备通常折旧多少年?怎么折旧
那摘要要怎么写呢?老师
可写:补计提工资费用。