您好 借 银行存款4200 贷 其他应收款4200
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?
借 银行存款6660 贷 主营业务收入6660/1.09=6110.09 贷 应交税费-应交增值税-销项税额6660/1.09*0.09=549.91
借 原材料3000*61+6000*31+2180/1.09=371000 借 应交税费-应交增值税-进项税额3000*61*0.13+6000*31*0.13+2180/1.09*0.09=48150 贷 银行存款371000+48150=419150
借 生产成本 贷 半成品
老师,第四问的生产成本和半成品后面写什么啊
您没有给金额啊没法写