学员你好,分录如下 30借,原材料-A1400*60 应交税费-增值税进项1400*60*0.13 贷:银行存款1400*60*1.13 借:原材料-B 900*28 应交税费-增值税进项900*28*0.13 贷:银行存款900*28*1.13 借:银行存款800*190*1.13贷:主营业务收入800*190应交税费-增值税销项800*190*0.13
(1)出纳收到李慧归还部分借款4200元,并将款存入银行,收到现金交款回单。(2)取得运费收入6660元(含增值税)。已存入银行。(3)从物资公司购入A材料3000公斤,单价61元,取得增值税专用发票,运费金额为2180元(含税),取得增值税专用发票;购入C材料6000公斤,单价31元,取得增值税专用发票,运费金额为2398元(含税),取得增值税专用发票,A、C材料价税款及运费用转账支票支付。(4)三车间领用丙半成品1000件。请写出详细的会计分录。
(20)电汇支付上月已报销的返乡退休干部刘益新的医药费850元。(21)从市物资公司购入机物料500公斤,单价17元,取得增值税专用发票,运费120元,为普通发票,所有款项均由银行转账支付,机物料已验收入库。(22)企业购海天物资公司B材料1000公斤,单价30元,取得增值税专用发票,价税款尚未支付,用银行存款支付运输费1308元(含增值税),取得运输企业的增值税专用发票。B材料已验收入库。(23)企业急需资金,转让金山开发公司股票,以96000元的价格转让,扣除手续费500元后存入银行。(购买时已宣告尚未发放股利尚未收取)(24)乙产品入库900件。(25)丙产品入库600件。写详细的会计分录
1)从宏达公司购入A材料1000千克,单价50元,购入B材料2000千克,单价20元,增值税税率13%,货款尚未支付,A、B材料已验收入库。(2)用银行存款支付上月欠维达公司货税款38000元。(3)从维达公司购入A材料3500千克,单价50元,购入B材料4500千克,单价20元,增值税税率13%,企业用银行存款支付货税款,A、B材料未入库。(4)用现金支付从维达公司购入A、B材料运费3200元(按材料的重量分配)。(5)从维达公司购入的A、B材料已验收入库,结转实际采购成本。(6)购入需安装设备台,价款158000元,增值税额20540元,用银行存款支付价税款。另用现金支付运费600元,用银行存款支付安装费6800元。该设备安装完工,交付生产车间使用。(7)从宏达公司购入B材料2800千克,单价20元,增值税税率13%,企业用银行存款支付30000元,其余货税款暂欠,B材料已验收入库。(8)从维达公司购入A材料3800千克,单价50元,增值税税率13%,企业用银行存款支付,A材料未入库。编制会计分录
(30)从市物资公司购A材料1400公斤,单价60元,取得增值税专用发票,A材料价税款均由银行转账支付。(31)向市物资公司购B材料900公斤,单价28元,取得增值税专用发票,B材料价税款由银行转账支付,B材料已如数验收入库。(32)售乙产品800件,单价190元,开具增值税专用发票,货款及增值税均已收到,存入银行。想要每一道题的会计分录
(20)电汇支付上月已报销的返乡退休干部刘益新的医药费850元。(21)从市物资公司购入机物料500公斤,单价17元,取得增值税专用发票,运费120元,为普通发票,所有款项均由银行转账支付,机物料已验收入库。(22)企业购海天物资公司B材料1000公斤,单价30元,取得增值税专用发票,价税款尚未支付,用银行存款支付运输费1308元(含增值税),取得运输企业的增值税专用发票。B材料已验收入库。(23)企业急需资金,转让金山开发公司股票,以96000元的价格转让,扣除手续费500元后存入银行。(购买时已宣告尚未发放股利尚未收取)(24)乙产品入库900件。(25)丙产品入库600件。写详细的会计分录
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正