你好!申报表里面有个 应征增值税不含税 销售额(5%征收率) 填上就好了
老师,请教一个问题,就是填报小规模纳税人增值税申报表时,7-9月开的免税发票50.5万,我改如何在增值税申报表中填列呢?
请教一下你,公司出租房租,租户不按时交租,我每个月计提了租金收入,增值税申报了无票收入。现在收了租金才开发票给租户。现在增值税申报无票收入可以填负数吗?
请教老师:公司是一般纳税人,12月开房租发票按5%开给租户,请教申报表上如何填写申报表?
您好,请教一下,我是小规模纳税人从事房屋租赁,本季度我有开普票收入(房租5%普票),还有无票收入(房租5%无票收入+中介费免税收入),我申报增值税怎么填写申报表呀?求教,说仔细点谢谢
老师,你好,仲裁案件公司需要付员工一个月工资。7月份之前律师微信代付了,我可以现金方式给律师吗?8000元。那个员工个税我也申报个税了。现金方式可以公户出吗
老师,麻烦问下,企业有送客户礼品(现金 等) ,无票支出。现在有个个体户可以给我们开发票,开箱包类的,怎么做账?
有个项目金额为73201500.97,老板收取对方5.5%的费用,进项税额抵7%,老板让我收取5.5%税费罗列出来,怎么样比较合理?
示例如下,资产,会计口径1000,税法口径500。负债,会计口径,1000,税法500。请说明,各自调增调减多少。
老师,这个环境保护税是怎么计算的
建筑劳务公司,收到个人代开的50万劳务票后,还必须为其申报个税吗
老师,去年做账挂了应收,未付款,今年发生退货,已付款,请问要怎么写分录,可以把退货部分重新做一笔再冲掉吗
请解释什么是会计调增,调减。如果会计口径100,税法口径是200是调减还是调增。
我们有份进项发票已经认证,但是因为上游企业走逃失联,税务要求我们做进项税额转出。那我这笔要怎么调整
朴老师好,请问企业投标提供的会计报表包括哪几种啊?谢谢
主表销项税额好象不包括这个房租的税额,我出口退税申报表里期末留底就按主表的期末留底数据填写吗?
你好,需要附表填写,然后取值的主表