你好 二个收入分别是多少 是今年业务是吗

老师,想请教一下,我们是小规模纳税人,按理来说,一季度45万内可以免税,但是我们房屋转租收入,只能给对方开具租赁普通发票是按5%征收,是不是就不属于税收优惠范围内了,需要纳税么?
您好,请教一下,我是小规模纳税人从事房屋租赁,本季度我有开普票收入(房租5%普票),还有无票收入(房租5%无票收入+中介费免税收入),我申报增值税怎么填写申报表呀?求教,说仔细点谢谢
老师我是小规模纳税人劳务派遣公司,差额开票,能不能教我一下申报表怎么填写,我这个季度派遣的有开票的,也有一家没开票的,但是都做了收入和成本,我的科目余额表上,主营业务收入是509449.27 主营成本是496687.37 增值税667.13 .首先我想问下,作为小规模纳税人差额5%开票,我这个季度算差额了嘛?用不用交增值税呢?
老师 您好 我们单位是小规模 主营业务是通信业 买了一处房产 租给个人 开的5%的纸质普票2万(经营租赁-房屋租赁) 第3季度普票收入没有超30万 那这个5%的房租普票 5%的税额 需要都缴纳吗 现在电子税务局报不过去 谢谢
老师好,我是小规模纳税人,本季度开了劳务派遣发票,有专票也有普票,本季度没超30万,开专票发票上不含税销售额为159573.47元,税额为57.28元。象这种申报,附列表资料一填写后。主表第5行:增值税专用发票不含税销售额是怎么填写的呀,按理说是按专票开的全部收入/1.05=金额,可填写上去不行,要按发票上不含税收入填写数据
直接给员工发1000元冬季取暖费计入什么科目?
请问公司购买小批量20套的材料,全部都用于装成成品销售出货,并且已开销售发票,这20套的材料我可以不计入库存,直接做成本吗?
老师你好,我想问一下,我们有一个企业新成立的三四个月了,然后没做税务登记,也一直没有业务,然后刚才看显示非正常了,这个会有罚款啥的吗?
7-9月我报了无票收入一百来万税款也交了 然后12月把票开出去了 那这怎么申报呢
请问阿里云服务器费用计入什么科目
冬季取暖费计入什么科目?
老师导软件的时候期初余额和资产负债表的期初余额不平怎么调呢
老师好,25年3季度的增值税报表可以修改吗?增值税报表修改后会涉及到其他报表的修改吗?
主体公司国内开票快超500万,小规模,国外还有收入,打入的是公司交通银行国外的美金账户,然后25年不报国外收入,新开一家公司,把25年收入报到新开公司的26年可以吗
老师,印花税需要计提吗?分录怎么写
我本月开具的电子和纸质普票5%房屋租赁,正数负数票都有,正数负数相抵之后价税合计数是378551
然后开票跟无票入主营收入的金额是430862.83.增值税额是22075.07,价税合计452937.6
你好 不同税率分开 填写 大于 30万全额交增值税
刚才我说错了,反正这些房租和中介费的所有的开票的+未开票收入+负数发票价税合计是423587 这样的话怎么填报表,要分开填列吗
还是要全额填写在12行
分开填写 因为大于30万了 新政策是 30万免税
我这个所属期是去年的,新政策不是从今年开始吗
我本月开具的电子和纸质普票5%房屋租赁,正数负数票都有,正数负数相抵之后价税合计数是378551 因为你的提问明确说了是本月开具的发票。 所以我是按照今年的政策回复你的。
现在是2023年一月份,执行23年最新政策。
我现在申报的是2022年的第四季度的税,我说的不严谨,是去年第四季度的发票金额
因为现在申报不就是申报第四季度的增值税吗……所以我才问的现在怎么填写
那我现在是不是要把价税合计填在12行里
免税收入没有超过45万对不对 全额填写在10行
就是所有的开票的不开票的加起来价税合计没超过45,10行12行有什么区别吗?为啥不能填写在12行
我要是填写的话要填写价税合计对不对
小于45填写 10大于填写12 和减免表
怎么我只把10行填上了价税合计,下边20行就自动出了免税额,我还没填写减免申报表呢,对吗这样
。实际的免税收入没有超过45万是不?是,填写十行就行了。
是不是超过45万才填写12行和减免表
你好 是的 是这样呀 一直这样说的