你好 二个收入分别是多少 是今年业务是吗
老师,想请教一下,我们是小规模纳税人,按理来说,一季度45万内可以免税,但是我们房屋转租收入,只能给对方开具租赁普通发票是按5%征收,是不是就不属于税收优惠范围内了,需要纳税么?
去年租的房租普票,对方公司被查,税局让我们提供有没有收到这个房租的普票,我们收到了是真实的业务关系我们付的房租款对方给开的票,但税局说这是虚开发票,让我们从去年的成本中扣除,重新报年报并缴纳滞纳金,我们有总公司分公司子公司申报成本都是按比例进行申报的,这个房租我们入的是管理费用也不存在进成本里。本来就没填进成本里重新更正不是还和以前的数据一样没有变化吗请问我们要怎么做?税局要求总公司先重新更正申报。但这个数据就没填在成本在更正申报数据还和以前一样。
您好,请教一下,我是小规模纳税人从事房屋租赁,本季度我有开普票收入(房租5%普票),还有无票收入(房租5%无票收入+中介费免税收入),我申报增值税怎么填写申报表呀?求教,说仔细点谢谢
老师我是小规模纳税人劳务派遣公司,差额开票,能不能教我一下申报表怎么填写,我这个季度派遣的有开票的,也有一家没开票的,但是都做了收入和成本,我的科目余额表上,主营业务收入是509449.27 主营成本是496687.37 增值税667.13 .首先我想问下,作为小规模纳税人差额5%开票,我这个季度算差额了嘛?用不用交增值税呢?
老师 您好 我们单位是小规模 主营业务是通信业 买了一处房产 租给个人 开的5%的纸质普票2万(经营租赁-房屋租赁) 第3季度普票收入没有超30万 那这个5%的房租普票 5%的税额 需要都缴纳吗 现在电子税务局报不过去 谢谢
老师,自产自销的那种合作社,那个增值税不是都免了吗?那做分录时,借:应收账款 贷:主营业业务收入 增值税就不需要做了吧
老师麻烦问一下新公司法那个实缴问题,像我们公司2018年成立的,那我实缴什么时候完成?
老师麻烦问一下,我每个月给同一个客户开四张发票,我做凭证的时候,可以记合计金额吗,比如主营业务收入我把几张发票合在一起,计合计数,这样可以吗?还是必须一张发票对应一张凭证呢,谢谢老师
股权转让认缴注册资本2000万,实交为0,0元转让,需要交印花税吗
老师,我单位现在使用的电包括光伏发电和电业局的电,使用电有a车间b车间,现在知道光伏发电的数量,上网电量,电业局的电量电费,b车间使用光伏和电业局的电量为30000度,如何计算出a车间用了多少电业局的电,用了多少光伏的电,b车间用了多少电业局的电,用了多少光伏的电
异地项目个税一般是啥时候才开始申报呢
老师,我们公司是生产制造企业,总会请一些外来人员帮忙加工制造,但是这些人不给我们公司开票,我可以直接给他们申报工资呢
麻烦图片这个老师说下谢谢
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师,企业增资减资,债转股都必须要去税务大厅办理然后更换营业执照,对吧
我本月开具的电子和纸质普票5%房屋租赁,正数负数票都有,正数负数相抵之后价税合计数是378551
然后开票跟无票入主营收入的金额是430862.83.增值税额是22075.07,价税合计452937.6
你好 不同税率分开 填写 大于 30万全额交增值税
刚才我说错了,反正这些房租和中介费的所有的开票的+未开票收入+负数发票价税合计是423587 这样的话怎么填报表,要分开填列吗
还是要全额填写在12行
分开填写 因为大于30万了 新政策是 30万免税
我这个所属期是去年的,新政策不是从今年开始吗
我本月开具的电子和纸质普票5%房屋租赁,正数负数票都有,正数负数相抵之后价税合计数是378551 因为你的提问明确说了是本月开具的发票。 所以我是按照今年的政策回复你的。
现在是2023年一月份,执行23年最新政策。
我现在申报的是2022年的第四季度的税,我说的不严谨,是去年第四季度的发票金额
因为现在申报不就是申报第四季度的增值税吗……所以我才问的现在怎么填写
那我现在是不是要把价税合计填在12行里
免税收入没有超过45万对不对 全额填写在10行
就是所有的开票的不开票的加起来价税合计没超过45,10行12行有什么区别吗?为啥不能填写在12行
我要是填写的话要填写价税合计对不对
小于45填写 10大于填写12 和减免表
怎么我只把10行填上了价税合计,下边20行就自动出了免税额,我还没填写减免申报表呢,对吗这样
。实际的免税收入没有超过45万是不?是,填写十行就行了。
是不是超过45万才填写12行和减免表
你好 是的 是这样呀 一直这样说的