你好 二个收入分别是多少 是今年业务是吗
老师,想请教一下,我们是小规模纳税人,按理来说,一季度45万内可以免税,但是我们房屋转租收入,只能给对方开具租赁普通发票是按5%征收,是不是就不属于税收优惠范围内了,需要纳税么?
您好,请教一下,我是小规模纳税人从事房屋租赁,本季度我有开普票收入(房租5%普票),还有无票收入(房租5%无票收入+中介费免税收入),我申报增值税怎么填写申报表呀?求教,说仔细点谢谢
老师我是小规模纳税人劳务派遣公司,差额开票,能不能教我一下申报表怎么填写,我这个季度派遣的有开票的,也有一家没开票的,但是都做了收入和成本,我的科目余额表上,主营业务收入是509449.27 主营成本是496687.37 增值税667.13 .首先我想问下,作为小规模纳税人差额5%开票,我这个季度算差额了嘛?用不用交增值税呢?
老师 您好 我们单位是小规模 主营业务是通信业 买了一处房产 租给个人 开的5%的纸质普票2万(经营租赁-房屋租赁) 第3季度普票收入没有超30万 那这个5%的房租普票 5%的税额 需要都缴纳吗 现在电子税务局报不过去 谢谢
老师,您好,我是小规模纳税人,2023年客户打的房租款,当时说不要发票,就按1%增值税税率计算申报无票收入了,2024年客户又说要发票,在2024年5月份开票了,而且增值税税率是5%,现在应该怎么做账务处理,具体的思路怎么做呢
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
我本月开具的电子和纸质普票5%房屋租赁,正数负数票都有,正数负数相抵之后价税合计数是378551
然后开票跟无票入主营收入的金额是430862.83.增值税额是22075.07,价税合计452937.6
你好 不同税率分开 填写 大于 30万全额交增值税
刚才我说错了,反正这些房租和中介费的所有的开票的+未开票收入+负数发票价税合计是423587 这样的话怎么填报表,要分开填列吗
还是要全额填写在12行
分开填写 因为大于30万了 新政策是 30万免税
我这个所属期是去年的,新政策不是从今年开始吗
我本月开具的电子和纸质普票5%房屋租赁,正数负数票都有,正数负数相抵之后价税合计数是378551 因为你的提问明确说了是本月开具的发票。 所以我是按照今年的政策回复你的。
现在是2023年一月份,执行23年最新政策。
我现在申报的是2022年的第四季度的税,我说的不严谨,是去年第四季度的发票金额
因为现在申报不就是申报第四季度的增值税吗……所以我才问的现在怎么填写
那我现在是不是要把价税合计填在12行里
免税收入没有超过45万对不对 全额填写在10行
就是所有的开票的不开票的加起来价税合计没超过45,10行12行有什么区别吗?为啥不能填写在12行
我要是填写的话要填写价税合计对不对
小于45填写 10大于填写12 和减免表
怎么我只把10行填上了价税合计,下边20行就自动出了免税额,我还没填写减免申报表呢,对吗这样
。实际的免税收入没有超过45万是不?是,填写十行就行了。
是不是超过45万才填写12行和减免表
你好 是的 是这样呀 一直这样说的