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债务重组在增值税申报表以及企业所得税表怎么填写,例如A公司是一家从事设备制造的中小企业,由于资金紧张无法偿还拖欠供应商B公司的货款330万,A公司计划用一批自产的货物抵债,该批货物市场售价280万,B公司同意本次债务重组,并豁免了A公司50万的债务。

2022-01-03 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-03 16:12

同学你好,计税依据都是330万

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快账用户6399 追问 2022-01-03 16:13

请问可以说出具体填写吗

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齐红老师 解答 2022-01-03 16:16

你好同学,在债务重组那张表上,帐载金额330,计税依据330

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快账用户6399 追问 2022-01-03 16:22

那填报企业所得税时哪个要调增哪个要调减咧

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齐红老师 解答 2022-01-04 09:46

营业外支出80万要调减

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同学你好,计税依据都是330万
2022-01-03
会计就直接按照那个货物抵债,差额就放到相关的其他收益,那么在税法上,这里货物抵债要按照系统销售,交增值税。 增值税280×13% 所得税50×25%
2021-12-29
你好,你后面没发全
2021-07-30
同学您好 正确答案D选项
2022-05-12
您好,同学!很高兴回答您的问题!
2023-05-26
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