A 借:无形资产85%2B4 坏账准备10 投资收益 113-10-85 贷:应收账款113 银行存款4 B借:应付账款113 累计摊销30 无形资产减值准备 2 贷:无形资产120 其他收益113-(120-30-2) 满意的话麻烦评价一下!

均为增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为13%,2×20 年1月1日,A公司向B公司销售商品一批,售价为100万元,增值税税额为13万元,款项尚未收到。A公司将该应收款项分类为以摊余成本计量的金融资产。B公司将该应付款项分类为以摊余成本计量的金融负债。由于B公司陷入财务困境,无法偿还该笔货款。2×20年10月31日,双方签订债务重组合同,B公司以一项作为无形资产核算的非专利技术偿还该欠款。该无形资产的账面余额为120万元,累计摊销额为 30万元,已计提减值准备 2万元。2×20年10月31日,双方办理完成该无形资产转让手续,A 公司为取得无形资产支付相关税费4万元,当日,A公司应收款项的公允价值为85 万元,已计提坏账准备 10万元,B公司应付款项的账面价值仍为113万元。不考虑其他因素 分别编制AB公司与债务重组有关的会计分录。
AB公司均为增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为13%,2×20 年1月1日,A公司向B公司销售商品一批,售价为100万元,增值税税额为13万元,款项尚未收到。A公司将该应收款项分类为以摊余成本计量的金融资产。B公司将该应付款项分类为以摊余成本计量的金融负债。由于B公司陷入财务困境,无法偿还该笔货款。2×20年10月31日,双方签订债务重组合同,B公司以一项作为无形资产核算的非专利技术偿还该欠款。该无形资产的账面余额为120万元,累计摊销额为 30万元,已计提减值准备 2万元。2×20年10月31日,双方办理完成该无形资产转让手续,A 公司为取得无形资产支付相关税费4万元,当日,A公司应收款项的公允价值为85 万元,已计提坏账准备 10万元,B公司应付款项的账面价值仍为113万元。不考虑其他 分别编制AB公司与债务重组有关的会计分录。
2×20年6月18日,甲公司向乙公司销售商品一批,应收乙公司款项的入账金额为95万元。甲公司将该应收款项分类为以摊余成本计量的金融资产;乙公司将该应付账款分类为以摊余成本计量的金融负债。2×20年10月18日,双方签订债务重组合同,乙公司以一项作为无形资产核算的非专利技术偿还该欠款。该无形资产的账面余额为100万元,累计摊销额为10万元,已计提减值准备2万元。2×20年10月22日,双方办理完成该无形资产转让手续,甲公司支付评估费用4万元。当日,甲公司应收款项的公允价值为87万元,已计提坏账准备7万元,乙公司应付款项的账面价值仍为95万元。假设不考虑相关税费。
2×20年6月18日,甲公司向乙公司销售商品一批,应收乙公司款项的入账金额为95万元。甲公司将该应收款项分类为以摊余成本计量的金融资产;乙公司将该应付账款分类为以摊余成本计量的金融负债。2×20年10月18日,双方签订债务重组合同,乙公司以一项作为无形资产核算的非专利技术偿还该欠款。该无形资产的账面余额为100万元,累计摊销额为10万元,已计提减值准备2万元。2×20年10月22日,双方办理完成该无形资产转让手续,甲公司支付评估费用4万元。当日,甲公司应收款项的公允价值为87万元,已计提坏账准备7万元,乙公司应付款项的账面价值仍为95万元。假设不考虑相关税费。甲公司会计分录中坏账准备咋算
2×20年6月18日,甲公司向乙公司销售商品一批,应收乙公司款项的入账金额为95万元。甲公司将该应收款项分类为以摊余成本计量的金融资产;乙公司将该应付账款分类为以摊余成本计量的金融负债。2×20年10月18日,双方签订债务重组合同,乙公司以一项作为无形资产核算的非专利技术偿还该欠款。该无形资产的账面余额为100万元,累计摊销额为10万元,已计提减值准备2万元。2×20年10月22日,双方办理完成该无形资产转让手续,甲公司支付评估费用4万元。当日,甲公司应收款项的公允价值为87万元,已计提坏账准备7万元,乙公司应付款项的账面价值仍为95万元。假设不考虑相关税费。甲公司会计分录
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的