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老师,有部分21年的费用发票还未送到财务上,现在要先挂账,等后面发票到了再冲,但是现在只能暂估,不能确定准备的金额 如果挂多了 将来怎么处理

2022-01-03 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-03 16:22

下发通知给经办人哈,自己经办的事情,弄个确切的金额不难哈

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快账用户9178 追问 2022-01-03 16:23

那如果就是不相等怎么处理

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齐红老师 解答 2022-01-03 16:28

在下年汇算清缴的时候调整了

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你好,之后收到发票都是要把原分录冲掉的,所以没有什么关系。
2022-01-03
下发通知给经办人哈,自己经办的事情,弄个确切的金额不难哈
2022-01-03
您好,可以冲销,经过税务部门核查后情况属实仍允许企业冲销 有个方法可以处理的呀,我们每月都有未开票收入申报,这里有没有哪个客户真不需要发票的呢,这个可以调整呀,
2024-05-18
你好1;  那你未开票收入报税了吗 ?    这样才好判断 你无票收入报税 和你 开票的情况怎么处理   
2023-02-20
你好 1、上月我公司外购了一件商品,转卖了出去,由于上月还未收到发票,就按双方对账单暂估结转成本了,这月收到发票,发现结转的成本多了,请问要怎么冲减,分录是如何做? 把多做的金额冲了就可以了 借:主营业务成本 (红字) 贷:库存商品(红字) 2、车间升级改造,购进了智能生产线,现收到设备供应商发票(软件系统发票+设备仪器发票),我是先入在建工程,等完工后,再全部转入固定资产吗?软件系统的发票不同另外做吧。 软件直接计入无形资产 设备先计入在建工程,安装完工后计入固定资产
2025-09-11
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