转出待清理固定资产: 借:固定资产清理 贷:固定资产——某某固定资产(原值) 同时,将已计提的累计折旧结转: 借:累计折旧 贷:固定资产清理 支付相关费用或收到残值收入: 如果在报废过程中发生清理费用(如拆卸费、运输费等): 借:固定资产清理 贷:银行存款/现金 若有残值变卖收入: 借:银行存款/库存现金 贷:固定资产清理 核算清理净损益: 如报废后出现损失(清理净额为负数): 借:资产处置费用/非流动资产处置损失(差额) 贷:固定资产清理 如报废后有收益(清理净额为正数): 借:固定资产清理 贷:应缴财政款/其他收入——资产处置收益(差额)
事业单位购置固定资产20万元,财政只拨付5万元,记固定资产账务如何处理
事业单位固定资产盘亏,财政局已审批,如何进行账务处理?
融咨租入固定资产,行政事业单位应如何进行计量及账务处理 ?
老师好,请问行政事业单位处置固定资产的账务怎么做?
行政事业单位固定资产报废处置,如何做账务处理
老师计提社保的时候一项一项分着计提,还是直接来总数计提
老师,我找了一份工作,他实习期是两个月,但是我26年6月份才毕业,我现在入职两个月后就要签劳动合同,今年9月到第二年6月的规划,怎么和HR聊,毕竟我没有毕业证,如果在此期间签劳动合同,毕然我的应届生就没有了。怎么和HR规定我的实习期,以及实习期结束之后的内容啊?
计算外贸企业的税负,要算上外贸开票收入来计算税负吗?
小规模企业可以核定征收么
一般纳税人,贸易公司,如果购进的东西,入了库存,但是自用了,这种情况怎么处理?然后要进项转出么
商贸企业如何对账?多个收款码,每天业务非常多
电脑怎么看直播课程?
老师,请问税费包括哪些
老师 这种能开3%的票?
请问老师,我们是建筑行业一般纳税人,7月1号开出1200万含税发票,7月9日收到对方商业承兑汇票865.77万。怎么做分录?