您好,购进农产品如果取得了9%的专票要按专票上的金额来抵进项,不能享受加计。

某食品厂属于一般纳税人,2016年5月相关资 料如下: 1 )直接用收购发票从农民手中收购农 产品,买价100000元,货已入库,取得增值税专 用发票注明运费2000元,增值税额60元。 2)从 某企业购进生产用辅料(税率为17%),买价 100000元,取得有增值税专用发票,支付运输企 业运费2000元,取得增值税普通发票,货已入库。 3)3月直接从农民手中收购的农产品本月发生变 质损失5400元,损失自产食品成本3000元,成本 扣除率为60%(自产食品所用外购材料的税率均为 17%)。 4)批发食品的不含税销售额为100万元; 零售食品取得的含税销售收入为11700元;赠送给 关系单位自产货物5箱,每箱成本为300元,不含 税售价500元。请计算该企业本月应缴纳的增值税。
老师,我想咨询一下您,正常情况下,从农民伯伯手里收购农产品是9%的税率,收购之后用于加工13%税率的商品,在生产过程中可以享受加计扣除1%的优惠政策,我现在想问一下,如果从合作社手里购买农产品(合作社也是收购的农民的,不是自产自销),并取得9%税率的增值税专用发票.也用于生产13%税率的产品,能不能加计扣除1%.(两个企业均为一般纳税人)
甲食品厂为增值税一般纳税人,2021年5月发生以下业务:(1)从农民手中购进大米用于生产雪饼,支付价款100000元,开具农产品收购发票。大米已在当月全部领用。(2)购进贷款服务,取得普通发票注明税额5000元;购进一批食品添加剂用于生产食品,取得增值税专用发票注明税额6000元;租入一栋房屋,一层作为生产车间,二层作为职工食堂,取得增值税专用发票注明税额90000元。(3)乙企业向甲食品厂购买了1000000元(不含税)货物,甲食品厂给予乙企业10%的折扣,销售额和折扣额在同一张发票且折扣额在备注栏标明。(4)甲食品厂采取分期收款方式销售自产的食品,合同约定的含税总价款是22600元,合同约定5月收取总价款的40%,剩余款项于6月支付。已知:纳税人购进用于生产13%税率货物的农产品按10%的扣除率计算进项税额,甲食品厂销售食品适用增值第12页第13页税税率为13%,取得的扣税凭证符合抵扣规定。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(1)、1.针对业务(1),关于甲食品厂
甲食品厂为增值税一般纳税人,2021年5月发生以下业务(1〕从农民手中购进大米用于生产雪饼,支付价款10000元,开具农产品收购发票。大米已在当月全部领用。(2)购进贷款服务,取得普通发票注明税额5000元;购进一批食品添加剂用于生产食品,取得増值税专用发票注明税額6000元;租入一栋房屋,一层作为生产车间,二层作为职工食堂,取得増值税专用发票注明税額90000元(3)乙企业向甲食品厂购买了100000元(不含税)货物,甲食品厂给予乙企业10%的折扣,销售额和折扣额在同一张发票且折扣额在备注栏标明(4)甲食品厂采取分期收款方式销售自产的食品,合同约定的含税总价款是22600元,合同约定5月收取总价款的40%,剩余款项于6月支付。已知:纳税人购进用于生产13%税率货物的农产品按10%的扣除率计算进项税额,甲食品厂销售食品适用增值
甲食品厂为增值税一般纳税人,2021年5月发生以下业务:(1)从农民手中购进大米用于生产雪饼,支付价款100000元,开具农产品收购发票。大米已在当月全部领用。(2)购进贷款服务,取得普通发票注明税额5000元;购进一批食品添加剂用于生产食品,取得增值税专用发票注明税额6000元;租入一栋房屋,一层作为生产车间,二层作为职工食堂,取得增值税专用发票注明税额90000元。(3)乙企业向甲食品厂购买了1000000元(不含税)货物,甲食品厂给予乙企业10%的折扣,销售额和折扣额在同一张发票且折扣额在备注栏标明。(4)甲食品厂采取分期收款方式销售自产的食品,合同约定的含税总价款是22600元,合同约定5月收取总价款的40%,剩余款项于6月支付。已知:纳税人购进用于生产13%税率货物的农产品按10%的扣除率计算进项税额,甲食品厂销售食品适用增值税税率为13%,取得的扣税凭证符合抵扣规定。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。(1)、针对业务(1),计算甲食品厂购进大米可抵扣的进项税额。
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?