借库存商品应交税费应交增值税进项贷应付账款。 做了收入,然后再结转成本,借主营业务成本,贷库存商品。
你好:我们是汽车二级公司,基本4S店开客户发票,我们想做代收代付,但是一般是客户付给私户,私户再付给公司账户,之前问老师的回复让做收客户款:借其他应收款,贷:其他应付款;付到公司时:借银行,付其他应收款;公户付4S店时:借其他应付款,贷:银行; 想问下:可以直接做:公户收到款时做:银行存款,贷:其他应付款;付车款时:借:其他应付款,贷:银行存款 可以吗?
老师好,对方给我们开了一张劳务发票我做的借工程施工合同成本—人工费贷应付账款—供应商,支付的时候借应付账款—供应商贷银行存款对吗?
老师,我们是汽贸公司给供应商支付车款的时候借:应付账款~车辆 贷:银行存款, 那车回来了,怎么做,之后结转成本了
老师,我们向客户收取的车辆购置税22124元,我做账的时候贷:其他应付款-代付款~车辆购置税 现在我们从经销商那边买车的单价252000,车辆购置税22124,那我这结转成本的时候, 借;主营业务成本252000 其他应付款~代付款~车辆购置税22124 贷;库存商品252000 那剩余的这个差额怎么写,这样借贷不平啊 其他应付款~代付款~车辆购置税22124
老师我们是汽车租赁公司,缴纳保险费时,一般是按年缴纳: 借:预付账款--车辆保险费 贷:银行存款 还是 借:主营业务成本 应交税费 贷银行存款 ?
请问老师,我们内部单位的往来只用应付账款这个会计科目来核算。那我怎么才能知道对方是欠我钱,还是欠我票?
1.老师,现在聘用的临时工也得交社保吗? 2.劳务公司聘用的临时人员。用交社保吗?
邀请比选单位存在关联关系,被审计单位保洁服务分包项目,邀请供应商分别为京北园雅保洁公司、盛兴保洁公司、美意美境公司,最终京北园雅保公司以831,540.00元中标,美意美境公司法定代表人为卫峰兵,卫峰兵曾担任京北园雅公司的股东及高管。上述事实不符合首华物业2024年7月15日首华物业发布的关于规范采购及供应商名录管理工作的通知 十、坚决杜绝首开与城运两级集团对公司进行审计中披露的关于采购方面的问题再次发生,主要问题体现在以下几个方面:1.入围单位为关联方,存在围标嫌疑。老师,这种被审计单位怎么整改?
老师公司名下没有车,,那加油费的票可以z作为销售费用吗,,这个是真实的,我们是谷物加工公司,,叉车都有不少的油费票,,但是我看固定资产里没有叉车
公司买了厨房设备4470是计入费用,还是福利费
老师,立体车库产权不是我公司,但是我做成了固定资产折旧了3年,现在要怎么修改账啊,分录有吗
老师,员工垫付购买的办公费,餐饮费,可以对公给员工支付吗
银行打款错误账户名称不符,被退回,之前这笔款未做账,又重新付款,我应该做几笔账,按照是否可以只做最后付款成功的那笔
本年度确认上年度收入,补交税款,做无票收入如何账务处理
现在有电子转账支票吗