你好,12月份借在建工程应交税费应交增值税进项贷银行存款,一月份借在建工程贷银行存款, 然后再做一个借固定资产贷在建工程。

老师,公司买了辆车,31号付的钱,购车发票也已经开好了,但是购置税在1月份才付,这个要怎么做账?
老师,我公司1月的时候购买了一辆车,当月已经付完款,对方也已经开了发票,但是后面发现发票开少了,他们过年放假了所以2月才能补剩余的票给我们,你说1月入股东资产要怎么做分录
老师,请问公司名下购买的车辆,是22年7月买的,23年2月公司才开始经营,老板现在把当时车辆购买的发票拿了过来,而且还没有走对公账户的付款,发票已经开了的,请问这个账务怎么处理呀[愉快]
老师,车辆购置税是计入车的总价是吧?但是7月份购买的新车,车辆购置税老板私付了,车辆购置税都没有入账,这个车在9月被我固定资产一次性扣除了,现在怎么调账
老师,公司先买了一批35辆电动三轮车,已经付好款开好发票了,但其中有一辆在卸货的损坏了,保险公司赔付了,但是赔的是现金,现在要重新购买一台,这个分录怎么做?
老师好,资产=负债+所有者权益+利润吗
员工与公司劳动合同丢失了,5年后来找单位,还能补吗?单位不给补这员工怎么办?
老师,小规模纳税人,收到个税手续费返还,要怎么做账?下个月申报季度增值税及企业所得税的时候要怎么填报?
做预付款的,现在还不能确认费用,进项税额可以先做进待抵扣进项吗
代理商返利怎么处理,冲收入,第二还是做费用,
管理费用:工会经费和福利费,教育经费,在汇算清缴里的期间费用104000表里是填在哪一栏,放职工薪酬吗,管理费用的残保金是放104000表的21各项税费?
老师,预付账款放在了其他流动资产属于重分类还是审计调整?
老师,个税申报时给临时工申报工资按一般劳务报酬,汇算清缴时是不是不能合计到应付职工薪酬
老师,我们是建筑公司,甲方工抵房抵给我们公司,我们再抵给了班组个人,由甲方直接网签到个人名下,账务处理要怎么做呀,这种视同销售吗?
管理费用:工会经费和福利费,教育经费,在汇算清缴里的期间费用104000表里是填在哪一栏,放职工薪酬吗