你好,只录入最近一个月的科目余额表,就可以接着做账

老师接手的公司之前没有建账,现在我从10月份开始建账,按她9月底的余额表重新建账,输入期初余额有些科目里面有很多二科目,但我现建账期初只能输一级科目的余额数的
老师,请问一下,换了一个财务软件做账,之前的科目余额表是从建账开始到现在的账的科目余额表,还是只录入最近一个月的科目余额表,就可以接着做账呢
老师,我是2020年7月份建立账的,现在2021年12月份要换财务软件,是不是只要录入2021年11月份的科目余额表就可以了,在接着做2021年12月份的呢
老师,刚到一家小规模公司,前会计走了1个多月,没有套账,只有科目余额表,中期建账就用前个月科目余额表各科目余额的期末余额做我现在期初余额做账,可以吗?需要本年累计吗?
老师请问一下,公司重新建账导出的科目余额表的会计期间是从建账到截止现在做账的日期还是只要截止到最近做账的那个月就可以了?
这个冲红的发票怎么会计分录
老师,你好,我们会计的收入是10000美金,站内交易费是500美金,站内佣金1000美金,站内广告费800美金,平台结算金额就是回款金额等于7700美金,请问这些会计分录怎么做
请问个人所得税,专项附加扣除里面有一个住房租金支出,这个需要取回租金发票才可以减吗?有没有什么要求
本月产生了13000的销项税,实际使用进项抵扣13000,不交税(年底调整税负) 请问进项抵扣的时候,有没有认证比例呀?比如70%是采购款进项,30%是各项费用的进项。 我们是茶叶公司,采购款的发票可抵扣的税额很少,大部分都是广告费用,其他的含一些快递费,房租等。 可能打个比方:可能成本票只有40%,广告发票30%,其他发票30%。 所以想了解一下,在认证的时候进项抵扣的比例税法上有没明确
销售商品,发票开出去了,现在要给客服打个现金折扣,发票这块怎么处理
一张发票上要提现折扣的是什么业务
老师好,我们老股东占49%的股份,其中实收资本49万,资本公积335万元,现在老股东做股权转让给A公司80%、B公司20%、这时对应的资本公积怎么处理
老师,前三季度盈利7万,第四季度加上计提年终奖,辞退福利等亏损了导致全年亏损10万,又不想所得税汇算让税局退税,害怕引起不必要的麻烦,请问,如何做?
收入32710.62不含税,按2.54%税负率。需要开多少含税进票回来。(发票均是13%)
税后工资5000元社保怎么算的(上海)
老师,好的,谢谢!
老师,我是2020年7月份建立账的,现在2021年12月份要换财务软件,是不是只要录入2021年11月份的科目余额表就可以了,在接着做2021年12月份的呢
只要录入2021年11月份的科目余额表就可以了,在接着做2021年12月份的