你好,对的是的,是这么做的。
请问老师,来访客户产生的业务招待费,如为客户提供的住宿费、餐费等都应记入业务招待费,即使取得专票也不允许抵扣进项,是吗?
老师,您好,外购的月饼用来送给客户的,入管理费用-业务招待费,取得发票是专票,请问这个税额可以直接抵扣吗?用做视同销售吗?
招待客户的餐饮费,住宿费我都不可以取得专票,因为这是用于个人消费,不能抵扣进项。但是我有个问题,我招待客户时买的烟酒,水果食品,包括去一些消费场所消费,是不是都不能取得专票了?是不是也是因为是个人消费?是这样子理解吗?
请问老师,我们招待客户,酒店给我们开的专票:餐费,我们入业务招待费,这个进项税金是不不能抵扣?
老师 您好,收到增值税专用发票住宿费,是当时给来公司参观的客户提供的住宿,这个得入到销售费用-业务招待费里面吗?增值税不能抵扣吧?
老师,购买轿车固定资产折旧,使用年限几年,残值率多少?
请问老师,酒店餐饮部用的湿巾打包盒在做单独成本核算时属于什么类?
公司是做设计服务的,在天猫开店,帮客户设计,那么我们增值税收入的确认时间是以发货确认收入好还是以客户确认收货还是以支付宝实际到账日期确认收入呢
公司是做设计服务的,在天猫开店,帮客户设计,那么我们增值税收入的确认时间是以发货确认收入好还是以客户确认收货来确认收入好一些
你好我这边养的蛋鸡产蛋了,这个鸡蛋怎么做账
天猫店铺是以确认收货日期来确认收入吗
刚拿到才办的营业执照(个体工商户),还需要做哪些工作呢
老师,你好,想问一下我上个月的销项税额是100,但是实际缴的时候只扣了99.99,差的一分钱应该如何处理呢?
老师您好,我们原来做了一个项目大概1000多万吧,然后结算方用他们自己建的房子置换同等价格。相当于我们得到了房产,我们现在计入了投资性房地产,按月摊销。但是没有取得房本,是否纳税调增,调增的原因是什么。
自产自销的应税消费品用于连续生产应税消费品为何不征税呀?我晕了 课程上讲一般都是在生产、委托加工或进口时交纳消费税,那既然是生产时交纳?为何连续生产应税消费品不交纳,那岂不是自相矛盾呀?
是不是因为来访客户不属于我司员工和劳务派遣员工,没有签订劳动合同,所以不能抵扣?如果是我司员工的差旅费,取得的专票是可以抵扣进项税金的?
你好,第一个是的,第二个对的。
老师,我司员工发生的差旅费,取得的餐费专票,也是不可以抵扣的是吗?
你好,餐饮的发票不管什么业务的都抵扣不了。