你好,开红字发票需要做负数的

老师你好,红冲发票的分录怎么做的?11月开的发票已经做账了,12月份冲红需要做账吗?
老师,11月份的票有一张发票12月才红冲了,那我11月份的收入怎么做分录?12月份又怎么做分录
老师,去年11月份开的专票76714,在本月冲红,原因是对方不要专票,我已经做红冲分录了,但是税费有余额,怎么做分录呢
你好..比如11月份我认证了一张发票..12月份对方冲红了这张发票. 分录怎么做呢.
老师你好,3月份发票开错,4月份冲红了,还需要做会计分录吗?
固定资产清理这个税怎么办
老师,刚任职一家公司,仅收到之前的电子凭证,现税务局打电话说24-25年有涉嫌接受发票1000万,让自查,现在问了之前会计,说是真实业务 ,现在从账务上看,就是当年未做收入 公司是小规模,数字都在账面趴着,我现在应该怎么操作?主要也没有之前的业务资料,如果饿哦出面解决这事,会影响我个人吗?
统计局B203表报 三、应交增值税(本年累计发生额)是哪个数据是
老师,25.3月直接支付24.12月工资(没计提工资直接支付的)支付分录: 借:管理费用-工资 2万 贷:银行存款 2万 那这2万要放到25年汇算清缴A105050表的账载金额?实际发生额?还是税收金额
老师,这个月买方退货退了一部分,我发票也冲红了一部分,货款也退了一部分,那我这个月是不是把红字发票和退款回单做附件,然后做个方向的收入凭证?
老师,个体户就是个体工商户吗?有个体经营部吗?
老师,在电子税务局能查到客户有没有付钱吗
请问员工垫付的采购物品单子没有付款截图可以报销吗
一张蓝色发票可以多次红冲吗
老师图中有两个问题,因为我们是内账,不分含税未税的,问题我们已付款是含税金额,让我们入库材料是按未税,那么现在账上出现了一个问题就是差额,呈现出我们多付款,后续我们要那我们要是补按已付的含税的税金材料差额还是按入库材料部分的税金呢, 比如我们一年已付总额35346.4含税,但是我们入库金额是未税32680元,那么这时候账上有差额,那我是按35346.4/1.13*0.13=4066.4补税金材料差额,还是按32680*1.13*32680=4248.4元来补税金材料差额呢 请回答过的老师忽略,谢谢
需要把之前的红冲吗?
对,就是把之前做账的做红字分录
然后再把正确的重新做账,是吗
对,然后重新开发票,按照正确的写。
好的,开发票时发现公司少开个“公”字需要重开吗
这个肯定是需要重新开。
好的,谢谢老师
不客气,不忙,五星好评,谢谢您了。