你好,开红字发票需要做负数的

老师 跨月红冲的发票,当月是否还需要做账了?(小规模纳税人,11月开票,12月红冲部分发票)?
11月份的发票忘记作废了,12月份冲的红,怎么做分录。(11月份没有做分录,销售方)
老师。你好,我们9月份开错了一张发票,10月份才红冲,9月已经入账,红冲的发票给需要给对方吗?
老师你好,红冲发票的分录怎么做的?11月开的发票已经做账了,12月份冲红需要做账吗?
老师,11月份的票有一张发票12月才红冲了,那我11月份的收入怎么做分录?12月份又怎么做分录
账面250的固定资产,卖280,盈利30,按多少交增值税,收入体现在利润表上吗
老师,员工去外地出差,发生住宿费,但是没有取得发票,如何合理税前扣除呢?
成本核算的分步法的核算步骤是什么?
老师,老师,我们开发票开给项目部,但是付款是集团公司,付款备注代付项目部的货款,像这种代付款,要不要签代付协议?
有个员工工资卡不能用,所有卡都冻结,发工资的时候,出纳先从公户转1000元备用金出来,然后这1000元是作为发这个员工的工资,这个手续怎么完善呢
发放工资并且也代扣了个税和社保,总的会计分录怎么做?
发票为什么不能跨年做账
老师好,问一下同一个项目,工期两年,第一年账面亏损,汇算时补交了9万多税款,第二年工期已完成,账面利润一百多万,要缴纳企业所得税的话,要不要把去年补交的税款收入冲掉
暂估材料:借 原材料-暂估25年,贷 现金(为了好区分估的年份) 领料:借 生产成本 贷 原材料-暂估25年 来料:据发票录明细,借 原材料-abc明细(有数量) 贷 应付账款-某公司 冲暂估:借 原材料-暂估25年, 贷 原材料-abc明细 不知道是平了么[苦涩](除了应付账款,现金)
月末计提固定资产折旧,结转,会计分录是啥
需要把之前的红冲吗?
对,就是把之前做账的做红字分录
然后再把正确的重新做账,是吗
对,然后重新开发票,按照正确的写。
好的,开发票时发现公司少开个“公”字需要重开吗
这个肯定是需要重新开。
好的,谢谢老师
不客气,不忙,五星好评,谢谢您了。