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销售货物,放在第三方销售,按出厂做的账,现在第三方给的货款多了,怎么做都分录呢

2022-01-04 14:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-04 14:37

同学,你好 具体是什么情况?

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快账用户6605 追问 2022-01-04 14:40

之前做的是借应收账款甲,待主营业务收入,收款的是借银行待应收账款,现在应收账款是负数,收款多了,怎么冲回呢

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齐红老师 解答 2022-01-04 14:41

同学,你好 借:应收账款 贷:银行存款

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快账用户6605 追问 2022-01-04 14:42

现在是款不需要给客户,因为是客户给代卖的,卖的价格高给的货款多

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齐红老师 解答 2022-01-04 14:44

同学,你好 借:应收账款 贷:库存现金

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快账用户6605 追问 2022-01-04 14:45

贷方不用银行和现金做,可以用那个科目

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齐红老师 解答 2022-01-04 14:46

同学,你好 其他应付款

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快账用户6605 追问 2022-01-04 14:47

可以做营业外收入吗

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齐红老师 解答 2022-01-04 14:48

同学,你好 嗯,可以的

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同学,你好 具体是什么情况?
2022-01-04
借:销售费用,贷:库存商品,应交税费—应交增值税—销项税
2022-11-08
你好;是按照未扣除之前的金额来全额做收入 ;  发生的费用部分记入销售费用  
2023-06-19
你好,这个如果你开发票的话就属于应收账款。
2024-11-08
你好同学! 扣除后打给对方即可
2025-06-07
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