你好 退回的多交房产税,分录是 借:税金及附加 , 贷:应交税费—房产税 借:应交税费—房产税 , 贷:银行存款 (注意:这两个分录的借贷方都是负数金额)

老师你好:房产税用计提吗?如计提是不是分录是这样的:借:税金及附加,货:应交税费-房产税,交时借:应交税费-房产税,贷:银行存款,还是借:管理费用,贷:应交税费-房产税
请问老师,我们交了房产税和土地使用税还有印花税,是借:税金及附加 贷:应交税费 借:应交税费 贷:银行存款吗
老师:我想问一下退回的多交房产税,是应该借:银行存款 贷:税金及附加-房产税?这个能进其他收益吗?
请教个问题我收到税务局退回的今年1,2月份的附加税退税是做冲减税金及附加呢还是确认其他收益?借:银行存款贷:其他收益,这样可以吗?增值税销项不用交吧?
刚才问老师附征税怎么做分录,老师说借:税金及附加-房产税 贷:应交税费-应交房产税 然后借:应交税费-应交房产税 贷:银行存款等 但是我在学堂实操是这样:借:税金及附加-房产税 贷:银行存款 感觉学堂实操方便过,实际工作采用第二种还是第一种呢
老师,我们有现金和专门有个公司换承兑,,对方会给我们钱,我们承兑换现金我们给他们手续费。。这个有没有风险?
残疾人申报上年职工工资总额需要填吗?这个金额和哪个对了,自带出来的
老师您好 公司贷款买的车 利息发票对方说开不了 没有利息发票咋弄呢?
与云仓库对账,当中B2C发货跟拦截转运两个账单如何核对,在聚水潭什么地方取数核对?
之前按老板充值的电费金额,记制造费用水电费。现在我想在这个月把之前的调整一下,该怎么做。本来正常应该是,预付账款-电费,贷:其他应付款,然后账单出来,借:制造费用-水电费,贷,预付账款-电费。我现在拿到他全部账单了。我该怎么把他一次性调整到这个月,该怎么做
老师,报税每月都是日期限制,出口退税有日期限制吗
制造业月末商品入库、成本结转,需要什么附件吗
老师 我买的时候10元 现在要处理库存 8元卖了 怎么做账
老师,2025年退回2024年企业所得税10000,具体的分录应该怎么做
@朴老师,早上好,请教问题的