您好,未确认的只能慢慢确认收入
老师好,我家一般纳税人,上个月开业的办的税务登记,八月有进项发票,这几张发票进货的用作样机了,我家卖厨具,主要是进入商场,9月开出了一张专票,卖了一套5000多,老师请问我用把进项都认证了吗?一般纳税人的按税负交增值税吗?按多少税负啊?像刚开业老板费用大,不按税负交有后果吗?
老师好,我家是卖润滑油企业,这月单位一般纳税人转为小规模,增值税购货,11月份的有3.5万未认证得进项发票,该怎么办,11月,我家收入878000.已经认证了853500.决定交5116.11的增值税 老师你看11月还用交增值税吗?如果都认证了 不交增值税,那留底的进项税怎么办?,还是这月剩下的进项发票不认证 ,那怎么处理
老师,进项不够,愿意交增值税,比税负高好几倍,税务预警,未确认的收入还很大,有啥好办法吗
企业已经确认销售收入的售出商品发生了销售折让,而且不属于资产负债表日后事项的,则应该在发生时冲减当期的销售商品收入。如果按规定允许扣减增值税税额的,还应当冲减已确认的增值税销项税额。 基本账务处理: 借:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额 老师好,这个意思就是未跨年,冲减当期收入,跨年才发生销售折让,通过以前年度损益调整吗?
老师,税务局不让有留底,让我我之前做的未开票收入填报的,但是税率有13还有6的,分开 填报的,1月份的销售发票两个税率也是分开开的,但是数据对充不了一致,销账13税率比未开票的税额大,6税率比未开票的税额小,总体算的话不用交增值税,但是分开税率的话需要交增值税,老师这个情况怎么操作,还用在认证一张13的进项吗,我现在账上还有进项票
老师你好,我想问一下内账方面的,两个股东,但是收入要分开做应该怎么做帐?
老师麻烦问一下,平台报送的数据,是销售收入的合计数,还是把明细数据一起报送,谢谢老师
公司材料盘要交增值税吗
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?