你好,是去年你汇算时带过来的

小规模企业年底报季度税企业所得税预缴纳税申报表弥补以前年度亏损这个项目数值是怎么算出来的
小规模,在季报时,企业所得税预缴时,可以弥补以前年度亏损吗?
比如:前一年度亏损 5000第一季度盈利10000预交企业所得税弥补前一年亏损缴纳企业所得税 5000✘25%,第二季度亏损5000 第二季度企业所得税为0 第三季度盈利15000申报企业所得税时 发现自动弥补以前年度亏损5000。这个是因为季度报表填报的都是本年累计吗?是什么勾稽关系 ,只要年累计数是正的 每次都要减以前年度亏损吗?
三季度企业所得税预缴纳税申报表中,弥补以前亏损30万(以前年度亏损已全部弥补完),在计算四季度企业所得税预缴时,第9行弥补以前年度亏损是0还是30万呢
老师,我们是一般纳税人,去年4季度申报企业所得税季报预缴纳税申报表(A表)为负数,今年一季度申报企业所得税季报为正数,能弥补以前年度亏损吗?
老师您好,一季度盈利所得税缴了6000, 二季度申报时发现一季度实际支付工资数据不对,更正了一下,更正后发现 系统自动带入上一年弥补亏损数据, 这样申报表税跟之前申报的数据不一样, 多交的税系统提示退款,如果申请退款,退款部分可以冲减之前计提的所得税费用吗?
你好,中级经济法,既然约定禁止转让,为什么转让合同有效?
老师,公司注销需要哪些材料?
个体户个税为啥分Ab表,怎么区分的
我电子税务局,三方协议签了,增值税扣款成功,个税系统,怎么扣不起个税
购入电饭锅、空气炸锅、冰箱做销售汽车的赠品,可以不分摊交易价格直接入销售费用吗?
请教你一个问题,我刚成立的企业,6月两张进项票,借:应交税费-待认证进项税额,7月初报6月的增值税勾选了这两张票,那么借应交税费进项税额,贷:待认证进项税额这笔分录是做到7月对吧,6月就没有应交税费应交增值税进项税额,那结转未交增值税就只有销项那个税额,7月实际扣缴税款又是抵扣了勾选的发票的,那不是6月账上未交和7月实缴对不上吗?是我哪里处理的不对
有些单位回款的时候会扣下一部分,不给了,这部分不给的回款先挂在应收账款,还是当月计入营业外支出?让开的收据是总金额的收据,实际付款是扣除一部分的回款。
一般纳税人,是专业分包的工程公司,可以开劳务发票3个点?
老师好,现在缴纳25年汇算企业所得税应该怎么记账
我才接这家公司,去年不是我算的
你看看所得税申报表就知道了
我就是看所得税申报表没看懂
这个弥补亏损吗?在去年汇算清缴表里这个数
这个表是在税务系统里了,还是在财务软件里了
在电子税务局里面可以查到
在税务局系统里就叫去年汇算清缴表么
是的,就叫年度汇算清缴申报表
我进去里没找到,这个是在网页的哪个项目里了
你们那个申报系统进入纳税申报你给我截图看看
就是这样的
我要办税点击进去然后左手有功能条,里面有申报报表台账
你看我给你发的那个图片里,没有啊,
你要点击上面的我要办税,你看见了吗
我点我要办税了,也没有啊
点第三个税费申报及缴纳进去
然后在这里选哪个
您发的图片我一个都看不清