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老师我们挂靠了一个公司,我们先付了一笔水电费,借:工程施工 7500 贷:现金 7500,然后找对方报销借:现金 7500,贷:工程施工 7500,可我这挂靠公司付款这分录怎么做?我们要和对方对数,我这二个分录对吗

2022-01-05 11:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-05 11:45

你好; 你发票是开给谁的?  

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快账用户8177 追问 2022-01-05 14:04

老师内帐没票

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齐红老师 解答 2022-01-05 14:06

你好;   内账的话没有发票        那你留按这个来挂 。 走下应付账款-某公司去过渡下   

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快账用户8177 追问 2022-01-05 14:09

那我的分录对吗?走这个应付帐款是不是还要做多一步?完整的分录怎么样的?

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快账用户8177 追问 2022-01-05 14:11

请老师指点

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齐红老师 解答 2022-01-05 14:16

 是的。  分录就是 走应付账款过渡下。方便你以后对账。 你科目是对的  

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快账用户8177 追问 2022-01-05 14:19

再做多一个分录,借:应付帐款 --挂靠公司 7500,贷:应付帐款-挂靠公司 7500 。是这样吗?借贷都走应付???

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齐红老师 解答 2022-01-05 14:25

你好;   借:工程施工 7500 贷:应付账款 - 某公司 ; 借 :应付账款 - 某公司 ;贷 现金 7500

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快账用户8177 追问 2022-01-05 14:28

还有张收据7500就是收到这笔钱当现金收入贷方是什么分录

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齐红老师 解答 2022-01-05 14:33

 你好;  借应收账款-某公司贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税。 借库存现金贷 应收账款-某公司

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快账用户8177 追问 2022-01-05 14:34

理解了,非常多谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-05 14:42

 没事的; 希望能帮到你 ; 满意请给予评价  

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