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我们公司挂靠别的公司做了一个工程项目, 对方帮我司开了一张发票,我司把税金给了对方,关于这个税金的会计分录是这样嘛? 借:应交税费—应交增值税(未交) 贷:银行存款

2020-11-23 15:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-23 15:11

你好,这个是做内账的账务处理?

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快账用户5757 追问 2020-11-23 15:14

是的,老师

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齐红老师 解答 2020-11-23 15:15

你好,内账缴纳的税款账务处理是 借:税金及附加,贷:银行存款 

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快账用户5757 追问 2020-11-23 15:15

对于这个问题,内账和外账的会计分录做法不同吗?

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齐红老师 解答 2020-11-23 15:20

你好,这个是不在外账体现,只在内账做上述分录的 

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快账用户5757 追问 2020-11-23 15:41

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-23 15:42

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,这个是做内账的账务处理?
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你好,你们开发票没有确认主营业务收入吗?给对方转款对方不提供发票吗?
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同学你好 对的 是这样做
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