你好; 补开即可。 可以补开发票的 ; 但是日期是按1月来开了

老师,我公司7月开了农产品收购发票,没有开销售发票,6月申报的增值税还有留抵,申报7月的增值税不想抵扣进项税额了。请问增值税附表2的农产品收购发票那一栏是不是不用填?
老师,你好。我们6月份补开了3月份发票的,我们申报增值税时应该如何填写的?我们3月份出口销售了一批产品57870.65,当时没有开具发票,增值税申报是按无票收入申报了。然后我们在6月份补开了3月份出口的那批产品的发票57870.65。6月份一共出口销售552771.25,其中318387.64是在当月已开发票了。由于发票数量不够,234383.61是没有开具发票。请问我们现在申报增值税时应该如何填写呢?
上个月开了增值税销售发票,忘记开农产品收购发票了,现在跨年了,有补救的方法吗?还没有申报的,如果申报,是按照这个月补开的收购发票金额填写申报,还是按照没有开收购发票金额填写?
12月份忘记开农产品收购发票了,现在已经跨年了。12月份还没有申报的,想在这个月补开发票,进行农产品收购发票的抵扣(农产品收购发票是直接抵扣)。不知道这个月补开的收购发票可以用在12月申报的抵扣吗?问了税局,税局说必须当月开当月抵扣。
老师您好,我3月份开了农产品收购发票,在纳税申报表附表二农产品收购发票那一栏填写了开票的金额和税额。六月份红冲了农产品收购发票。现在我7月份报6月份的那个红冲的金额,应该在哪里填写呢
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
那申报的金额是按照这个月补开的金额填写吗?
你好 ; 申报的金额 补开的金额 %2B本期开票的金额合计来报
我这个月申报的是12月份,是按照12月的申报金额和这个月补开的金额,正常报就可以了吧。不需要去税局申请吧。
你好 ; 是的。 一起来报了