同学你好 这个可以的

老师,我公司7月开了农产品收购发票,没有开销售发票,6月申报的增值税还有留抵,申报7月的增值税不想抵扣进项税额了。请问增值税附表2的农产品收购发票那一栏是不是不用填?
老师请问一下,如果上个月开具了20万的销售农产品发票,但未开具农产品收购发票,可能抵扣吗,销售发票这个月开具了红字发票,哪么6月份可以零申报吗,谢谢老师
上个月开了增值税销售发票,忘记开农产品收购发票了,现在跨年了,有补救的方法吗?还没有申报的,如果申报,是按照这个月补开的收购发票金额填写申报,还是按照没有开收购发票金额填写?
12月份忘记开农产品收购发票了,现在已经跨年了。12月份还没有申报的,想在这个月补开发票,进行农产品收购发票的抵扣(农产品收购发票是直接抵扣)。不知道这个月补开的收购发票可以用在12月申报的抵扣吗?问了税局,税局说必须当月开当月抵扣。
老师,公司是做园林景观工程,苗木票可以低9个点的进项税,上个月收到的苗木票,我没有抵扣,这个月我抵扣,填写附表2农产品收购发票,抵扣进项税,申报的时候申报不了,说我附表2农产品收购发票有问题,我就想问下苗木发票隔月就不能抵扣了吗?
因为农产品收购发票是直接抵扣,不用进入发票综合管理平台勾选。因为12月份开票机子坏了,导致这个月初才开的收购发票。 1月份开的,是可以用于12月份申报抵扣的,是嘛?
这个不可以 我以为你要这个月开销项呢 进项不能抵扣之前的