你好,借应交税费个税贷银行存款45,借应付职工薪酬工资贷应交税费个税36,差额从下个月工资里扣除。
个税系统和资产负债表中的工资总额不一致,怎么处理?
老师,做工资的时候个税少算了,工资中36,实际个税系统扣45,这种情况怎么做账
老师,工资表中个税少算了,工资表中是36,个税系统是45,这种情况怎么处理
工资表中给员工少扣了个税导致工资多大了一百多,申报的是按照正确的申报的,这种怎么账务处理呢老师
工资表比个税系统少算10元的个税 账务怎么处理的
老师4月份多做收入了,想把她调了5月份,怎么调
按年记息并于次年1月1次支付,到期偿还本金的长期借款 利息费用计入应付利息还是长期借款-应计利息?
法人在三家公司同时报了个税,现在个税汇算清缴才发现要交很多个税,老板不愿意我把24年多做的部分工资删除更正,我也更改了24年企业汇算清缴,刚才税管打电话让改一下年报,年报和第四季度报表我改完了,因为是跨年我现在做了一笔分录借:其他应收款贷:未分配利润然后25年财务报表就变了 我怎么更正,刚从代账公司把账拿回来,无法反结账
我有一个公司,出口外贸也有内销,实际情况内销几乎没有,有很多的进行税额无法抵扣(费用发票产生的进项税额)这些进项税额是否可以做为留底退税
老师,以前年度损益调整 在所得税汇算清缴时怎么填写?
我想问一下这个税负是怎么定义啊?增值税进项要比销项多,那我多勾一点进项不就不用交税了,为什么还要按照税负来交税?
老师,去年十二月份,我们收到一张普票,是材料,对方开具内容有误。我们是一般纳税人,这张票也就全额入了成本。但是现在开票内容有误,他们可以作废吗
临时股东会需要提前十五天通知吗
最近接了一个龙湖的个体户负责人变更,龙湖的租赁合同都是电子合同,原来的租赁合同是老法人信息签订的,并且合同是还没到期的,现在要换成新法人,做变更的时候,新的租赁合同是重新签订还是直接在原来的老的电子合同上改呢?
老师您好,我这涉及一张需要部分退货开具红字信息表,我是购买方,发票已显示抵扣,然后我在电子税务局开具红字信息表后,开具状态显示未开具,我查询了原发票显示已红冲,但是打印不了信息表。咨询了同事说这应该在税控盘进行开具,然后又开具了一张一样的信息表开具(信息表能打印),现电子税务局显示有两个同金额的信息表,开具状态均显示“未开具”。想咨询老师能作废其中一张吗?应该如何处理
那就按照45扣款,计提36元,下个月做差额怎么做呢?
你好,下个月本来应该是45的话,你扣除54借应付职工薪酬工资贷应交税费个税。54
那可以这样做吗,相当于公司给员工垫付了,借其他应收款,贷个人所得税
你好,可以的,可以这么做的。