你好 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录) 是需要缴纳增值税的

公司的固定资产汽车,2019年买的22万,2022年1月份出售2万,请问会计分录怎么做?需要交增值税吗?
我司2021年11月新增固定资产,假设10万,12月份已计提折旧,12月产品升级补充合同2万, 1、这两万是要要计入到固定资产原值吧,固体分录; 2、2022年1月的折旧怎么处理,具体分录和数字
2019年12月31日生产线设备安装完成原值为675000元.年折旧额为108000元。2021年12月31日(两年后)将该项生产线设备准备出售,转为持有待售固定资产怎么做会计分录2022年2月,出售此项资产,以存款支付专用发票所列的出售费用1万元,增值税)元;出售该生产线设备所得款项45.2万元(含增值税,增值税率13%),款项全部存人行,设备交付购买单位。计算此项出售资产的净损益怎么做会计分录
2019年12月31日生产线设备安装完成原值为675000元.年折旧额为108000元①2021年12月31日(两年后)将该项生产线设备准备出售,转为持有待售固定资产.②2022年2月,出售此项资产,以存款支付专用发票所列的出售费用1万元,增值税)元;出售该生产线设备所得款项45.2万元(含增值税,增值税率13%),款项全部存银行,设备交付购买单位。计算此项出售资产的净损益怎么做会计分录
老师您好,比如2018年12月购买的固定资产是1万,2019年1月份出售了,没有折旧,今年补交了增值税,附加书,所得税。会计分录:借固清1万,贷固定资产1万;公司没有到款项,借其他应收款,贷固清1万,应交税费(销项税额)0.13元,这样是完整的固定资产处置分录吗?怎样才能提现收入呢?
老师公司账户收到一笔总工会经费集中账户支付的退费 ,请问怎么做账务处理
老师,我2025年的企业所得税汇算清缴还没有填报,我先进行3月份的季报纳税申报,在4月份在进行25年的年报,这个顺序是没有关系的吧
老师,我们25年工资多计提了32400元,2026年4月才把2025年工资发放完, 我2026年3月做账:借应付职工薪酬-工资32400,贷利润分配未分配利润32400,这样就可以了吗, 然后汇算清缴时候,填职工薪酬表时候,把32400的所得税补上就可以了吗
老师,想问一下勾选的进项发票,做了进项税额转出,要怎么做账?
老师,请问车间还不能正式生产,车间的人工等费用计入什么科目
金蝶系统怎么才能找对应的是由出来,比如我要找买黄金的内容,但是凭证只能一个月一个月的找,有没有能把所有的黄金事由都找出来的
缴纳增值税怎么做分计分录 需要计提吗
老师你好,老板给了一张交通预付卡发票4千元,这个怎么做分录
老师在2025年我发现了我们预付某供应商往来货款时候,付款是按含税的,但是入库材料时候按是未税,这个供应商没有欠他的货款了,但是以为财务做账没有发现这个问题,一直是按未税入账,所以造成了多付款,未购入相关的金额材料,往来账上就一直是显示负数,,当时我就懒得一一去查几年的数据,直接入库把税差调平账了,直到今天又发现了一个问题,就是2024年原本是付了这家供应商的账,财务挂错了科目变成了付其他公司款,如果我调回来的话,那我去年调平是否冲回来,然后一年一年的调差额呢?有更好的办法吗
销售额含税100万,进项额含税90万,要交多少增值税