你好 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录) 是需要缴纳增值税的

公司的固定资产汽车,2019年买的22万,2022年1月份出售2万,请问会计分录怎么做?需要交增值税吗?
我司2021年11月新增固定资产,假设10万,12月份已计提折旧,12月产品升级补充合同2万, 1、这两万是要要计入到固定资产原值吧,固体分录; 2、2022年1月的折旧怎么处理,具体分录和数字
2019年12月31日生产线设备安装完成原值为675000元.年折旧额为108000元。2021年12月31日(两年后)将该项生产线设备准备出售,转为持有待售固定资产怎么做会计分录2022年2月,出售此项资产,以存款支付专用发票所列的出售费用1万元,增值税)元;出售该生产线设备所得款项45.2万元(含增值税,增值税率13%),款项全部存人行,设备交付购买单位。计算此项出售资产的净损益怎么做会计分录
2019年12月31日生产线设备安装完成原值为675000元.年折旧额为108000元①2021年12月31日(两年后)将该项生产线设备准备出售,转为持有待售固定资产.②2022年2月,出售此项资产,以存款支付专用发票所列的出售费用1万元,增值税)元;出售该生产线设备所得款项45.2万元(含增值税,增值税率13%),款项全部存银行,设备交付购买单位。计算此项出售资产的净损益怎么做会计分录
老师您好,比如2018年12月购买的固定资产是1万,2019年1月份出售了,没有折旧,今年补交了增值税,附加书,所得税。会计分录:借固清1万,贷固定资产1万;公司没有到款项,借其他应收款,贷固清1万,应交税费(销项税额)0.13元,这样是完整的固定资产处置分录吗?怎样才能提现收入呢?
老师:公司团建费用可以开护肤品吗?
我23年暂估了货物106467.32元,但我24年又暂估了同样金额的货物,24年5月31日之前收到票我又冲销了24年的暂估单。没有冲销23年的。对23年的结转成本有什么影响
老师,商贸公司的半成品记入什么科目?半成品的加工费又记入什么科目?账务处理怎么做
老师好,请问公司形式投资另一个公司,如何会计分录处理?
老师,酒店内账装修费用几百万可以直接放长期待摊费用吗?还是必须通过工程物资,在建工程这些科目
郭老师,公司太多私户付款的,我们公户付款一部分,私户付款一部分,要做账吗,有什么风险
老师,同一控制下的公司,股权变更后,长投由a变成b,a需要把已实缴的款收回,由b缴纳吗?如果b不用缴纳,不用缴纳的话,工商年报,股东出资信息,实缴金额出资方式怎么填写呀
老师,请问一下,酒店装修期间采购的所有材料、人工,我是一次性直接计入长期待摊费用的。需不需要按正规的会计分录做,先记 借:工程物资-装修主材 贷:银行存款 借:在建工程-酒店装修工程(材料费) 贷:工程物资-装修主材 借:在建工程-酒店装修工程(工程款) 贷:银行存款 竣工时: 借:长期待摊费用-装修费 贷:在建工程-酒店装修工程(材料费/工程款)
有没有中通快递行业的财务人员,举个手手。问你点问题,谢谢啦
城市市政基础设施配套费 计入在建工程 那以后转入固定资产 那要交房产睡 那在建工程期间可以摊销吗 另外 在建工程里的装修费 做摊销费 可以不转固吗