你好 ; 你怎么挂分录的 。 发来看看

发现以前年度计提当的工资,挂在往来里,汇算纳税调增了,我账务需要处理么?
以前年度的一笔计提的应付职工薪酬,进了管理费用,然后对方科目挂的是其他应付款,所得税当年纳税调增了,这个我现在需要处理么?
汇算清缴时候,工资调增,是因为多计提了工资,并且在汇算清缴时候没有发放。 那账务如何处理,是否调整以前年度损益?
老师我们之前的代账公司在去年调整了2020年的工资,那么现在账拿回来我们需要在2022年汇算清缴里调增吗 、我们之前的代账公司在去年调整了2020年的工资,那么现在账拿回来我们需要在2022年汇算清缴里调增吗? 我们代账公司帮我们做的账每一年工资收入和申报系统里的也不一致,这种情况我怎么处理?
老师,请问我们去年计提的工资有二十万到现在还没有发放,现在我汇算清缴做了纳税调增,账务上要怎么处理呢?
就是借:管理费用,贷:应付职工薪酬, 借:应付职工薪酬,贷:其他应付款 不是我做的,我就是看到了,这笔就在往来里一直挂着
你好; 那 这个款 没有支付 就没有必须要 挂其他应付款 ;挂在应付职工薪酬-工资 贷方去核算就行了。 调增了 就去红冲了这笔
所有的费用都是这么挂的,以前年度的账我有必要去调么?
你好 ; 之前的先不调整了。 我怕等下你报表数据这些