同学你好 是什么会计准则

老师,请问一下,上年度计提的工资,到汇算清缴前没有支付,汇算清缴时我做了调增,账务上要怎么做呢?
老师,您好,我想问一下,我们是一般纳税人,我现在发现2021年多计提了工资,21年是盈利的,汇算清缴还没有做,现在要怎么处理好呢?
去年买的固定资产他们没计提折旧,我今年补提了2个月,用了以前年度损益调整科目,然后汇算清缴补提的这两个月的折旧额需要填到表上去吗?还有就是去年的工资计提大于实际发放金额,到现在还没处理,汇算清缴要调增3万多,这一调增是不是有可能交税?我能不能又调账了,再做汇算清缴?还来得及吗?
老师您好,我现在汇算清缴,有40万的工资没有发放,实际也不会在发放,现在做纳税调增,申报了企业所得税,但是我在账上应该怎么调整
老师早上好,我现在做汇算清缴,有一笔工资是2021年计提的,但是22年一直没有发放,23年到现在也没有发放,我22年做汇算清缴的时候没有调增,今年2023年做汇算清缴调增行不行呢,共计40多万
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
小企业会计准则
你们后期还发这些去年计提没法的工资吗
有一部分是要发的,有一部分是多计提了的不发了
借应付职工薪酬 贷利润分配未分配利润 这样
要发的继续在账上挂着,不发的就借应付职工薪酬 贷利润分配未分配利润吗?还是全部这样做呢?
都红冲了吧 汇算清缴之前不发也要调增
那我可以在2023年12月直接红冲,把报表更正了。这个工资再重新到24年计提吗?
同学你好 这个可以的