同学,你好 不用处理
我司与电梯维保公司签订了一份合同,合同时间是21年5月1日至22年4月30日,每季度维保费是11010元,但是维保公司在21年一直没有开发票给我司,我司也没有付款给对方,请问我要根据合同做账务处理吗?如果需要要怎么处理?(都是一般纳税人)
老师,我是一般纳税人,公司主营电梯销售、维保和安装业务,现在有一项业务是有三方:开发商、施工方和销售电梯的公司我方,我公司同施工方签订电梯购销安装协议,我方给施工方开具13%的电梯专票,施工方给开发商开具9%的工程款发票,施工方要扣我3%的管理费和2.5%的所得税,将来会返我10%的税点,请问这样做合理吗?这笔业务要怎么理解?可以举例说明一下吗?扣管理费和所得税税点及返税点这些先后顺序怎么操作我公司最合理?谢谢老师
老师好,我司是小规模企业,2023年1月份我司向A公司租赁了一批钢板桩,租赁期是16天,租金是11万元,然后我公司又把这一批钢板桩出租给B公司,签订的合同金额是18万元,租赁期是14天, 在2023年1月份的时候,我是开具了一份 钢板装租赁发票给B公司,含税金额是90000元,同时银行收到了B公司90000元,剩下的合同金额9万元还没有开票 给B公司,请问我现在第一季度的增值税要怎样申报?账务要如何处理?分录要怎样写?
老师好,我司是小规模企业,2023年1月份我司向A公司租赁了一批钢板桩,租赁期是16天,租金是11万元,然后我公司又把这一批钢板桩出租给B公司,签订的合同金额是18万元,租赁期是14天, 在2023年1月份的时候,我是开具了一份 钢板装租赁发票给B公司,含税金额是90000元,同时银行收到了B公司90000元,剩下的合同金额9万元还没有开票 给B公司(另外的9万元 是暂时不开票,但不确定b公司什么时候会把货款还给我们,他还货款时就需要开票)请问我现在第一季度的增值税要怎样申报?账务要如何处理?分录要怎样写?
老师,请帮我看一下这个应该怎么做? 公司厂房从8月份出租,因为对方的营业执照没有办下来,所以一直没有签租凭合同,租客执照已办好,预计10月15日签合同,免租期4个月,即8.9.10.11月是免租的。在这期间租客产生了水电费如9月就电费11万,(从我司对公账户扣款了) 问题1.签订租凭合同起始日是否就如实际填8月1日? 2.拿8月1日起租合同去税务局増加从租,免租期没有收入那就不产生税? 3.我司代缴电费,等租客转到我司对公账户,此项代缴电费对公账户为收入,那税务局要不要我开票?如果开了票它就会识别是收益,但是它只是代缴的费用,那我应该怎么样子把这个费用做平不用交税?
赠品是无偿赠送的,可以0.01元开发票吗?
老师,一项业务结束总帐明细帐怎么结尾?
老师,我们这边需要补之前的未开票收入,申报表修改填写当季度需要增加的金额,但是提交申报表的时候提示与税控系统的不一致,所以这个金额应该填写到哪里呢
老师。我们租房子。约定房产税我们公司缴纳。那这个钱要体现在发票金额吗?还是说个人拿着缴纳的完税凭证我就可以入账?
老师新申请的小规模公司是要先税务才能去银行开户吗?
客户自己的门面,想做点房租费做到账里面当成本。这种会不会要缴纳个税啊
解决残保金阻断,已经交过情况说明和工资表了,又接到电话约谈,还要看账甚至说可能要下厂,这么麻烦,是不是有所暗示?23年疫情那会招了一批临时工赶工,货到24年才出的,之前都是二十个左右工人,只有23年有50来个(含临时工)24年临时工没用了,又只有20多个人,交了资料还是没解决问题。毕竟我们这些年一直固定员工就是20多个。
老师,请问一下因为公司销售二手车价格太低,税务这边找过来需要按市场均价报,公司按照差额补上了修改了增值税报表,公司上留抵税额够抵,那按照差额做账怎么做?所得税报表要怎么修改?
老师,这个是发票吗?可以做账吗?
初级合格单在哪里下载呢?
那如果到22年5月31日前我付了21年这部分的电梯维保费,企业所得税汇算清缴需要调整吗?
同学,你好 不需要,做到2022年