您好 请问以前结转成本的时候分录怎么写的
老师你好我之前月份的主营业务成本结转多了,我现在要调整之前多结转的主营业务成本,要怎么调整,分录要怎么写
老师。发现之前月份的成本多结转了 现在要调账 怎么做呢?分录怎么写呢 (商贸公司)
老师。商贸公司 如果之前结转成本结转多了 现在该怎么调账呢?做账怎么做呢
老师您好!接了代账公司之前做的账,发现有些库存商品之前已经结转主营业务成本了,那我现在怎么做进销存?账怎么做怎么写分录?
老师我刚才发现8月份我结转领用材料成本时,少结转了4350元,现在10月我怎么调账,怎么写分录
老师,固定资产折旧完,剩余残值,处置的价格低于残值可以吗
请问出口退税的税务机关对企业的要求是什么
老师,6月份客户没有要求开票,6月份账并没结账和进行申报增值税申报的,但7月份的时候客户要发票,这个时候我如何做账啊?
请问服务合同的条款又有服务,又有推广,没有区分两者各自占比多少,入账的时候要按哪个费用入?
请问老师我们公司支付的一个开发软件费8.5万需要分摊吗?
生产单位给技术部门做的技术样品。应该怎么做 一边做研发费用,一边做什么
在开3次根号结果是0.41976
老师,修改2023年的年报对季度报有影响吗
=(1.06*1.08*1.1)=1.25928
老师 我们买供应商的货 供应商也买我们的货 我们给供应商预付款 供应商也给我们预付款 怎么做分录呢
结转成本 借 主营业务成本 贷:库存商品 。。(之前多结转了)
借:主营业务成本 借方红字 贷:库存商品 贷方红字
借:主营业务成本 负数 贷:库存商品。。正数。。。。这样可以不
不可以的 分录不平
之前多结转了 现在调账 那库存商品就是应该多了 为什么还是负数呢
贷方负数 就是借方增加啊
负负得正 这个意思 明白了 谢谢老师
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!