您好 请问以前结转成本的时候分录怎么写的
老师你好我之前月份的主营业务成本结转多了,我现在要调整之前多结转的主营业务成本,要怎么调整,分录要怎么写
老师。发现之前月份的成本多结转了 现在要调账 怎么做呢?分录怎么写呢 (商贸公司)
老师。商贸公司 如果之前结转成本结转多了 现在该怎么调账呢?做账怎么做呢
老师您好!接了代账公司之前做的账,发现有些库存商品之前已经结转主营业务成本了,那我现在怎么做进销存?账怎么做怎么写分录?
老师我刚才发现8月份我结转领用材料成本时,少结转了4350元,现在10月我怎么调账,怎么写分录
请问,之前年前做了一笔分录,股东分红,借利润分配-2024年终利润,10万贷,银行存款10万,现在资产负债表,和利润表勾稽关系相差10万,负债表多了10万该怎么调整?
职工薪酬纳税调整明细表账载金额,实际发生金额,税收金额区别
老师,工业企业用财务软件,用什么方法结转成本,怎么分配制造费用
你好,请问,科目余额表,借方有余额,和贷方有余额,怎么去理解?
收到股东投资怎么做账
老师财务软件中,采购未收到票,和销售未开到发票\',和开了发票,分别怎么录入
老师,现在工业企业或者商贸企业一般用哪个软件用的多,用友还是金蝶,我要学那个版本
老师,在6月份业务中,王老师拓展了销售折让内容,为什么在已经确认收入后发生折让,要冲减收入和销项税额呢?我觉得不应该冲减销项税
在编制合并报表抵销未实现内部交易损益时,是否涉及将土地增值税计入的税金及附加?
老师,报表上如果要降低所有者权益,需要降低哪几项?
结转成本 借 主营业务成本 贷:库存商品 。。(之前多结转了)
借:主营业务成本 借方红字 贷:库存商品 贷方红字
借:主营业务成本 负数 贷:库存商品。。正数。。。。这样可以不
不可以的 分录不平
之前多结转了 现在调账 那库存商品就是应该多了 为什么还是负数呢
贷方负数 就是借方增加啊
负负得正 这个意思 明白了 谢谢老师
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!