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老师您好!接了代账公司之前做的账,发现有些库存商品之前已经结转主营业务成本了,那我现在怎么做进销存?账怎么做怎么写分录?

2023-04-28 10:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-28 10:35

你好; 意思是 提前结转了成本吗 ? 看要不要红冲 

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快账用户5311 追问 2023-04-28 10:37

他们代账公司之前没用进销存,直接用收入的80%结转成本,并没有按实际成本结转

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齐红老师 解答 2023-04-28 10:41

你好1;  不对哈; 你去 看看是否多结转了成本了。 多了就得冲回来的  

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快账用户5311 追问 2023-04-28 10:43

怎么红冲?分录怎么写?之前年度已经结转走了

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齐红老师 解答 2023-04-28 10:45

你好;      比如是销售货物的成本; 你做; 借库存商品 贷以前年度损益调整- 主营业务成本   

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快账用户5311 追问 2023-04-28 10:54

我们是小企业会计准则,借:库存商品 贷:利润分配_未分配利润 只在总账做这笔分录,进销存系统不用管他?

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齐红老师 解答 2023-04-28 10:56

你好; 对的; 就这样处理; 是的  

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快账用户5311 追问 2023-04-28 10:56

谢谢老师!

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齐红老师 解答 2023-04-28 10:57

不客气的; 帮到你就好   

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快账用户5311 追问 2023-04-28 11:15

也不用调整以前年度资产负债表,利润表的期初期末数吧?

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齐红老师 解答 2023-04-28 11:16

你好;    是的;这个  你一般财务软件期初是调整不了的;   

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你好; 意思是 提前结转了成本吗 ? 看要不要红冲 
2023-04-28
您好,那就冲掉原先的:借工程施工(负数) 贷库存商品(负数) 然后做正确的:借主营业务成本 贷库存商品
2025-01-06
您好!你之前没有做这个,就直接按第一个分录做就好了,借主营业务成本 贷库存商品
2022-04-22
你好,但是没有差异,就把这个发票贴到这个凭证后面就可以了,可以税前扣除。
2023-07-18
同学你好 原分录负数红冲暂估的然后按照发票来做
2022-05-17
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