你好; 意思是 提前结转了成本吗 ? 看要不要红冲

你好老师,去年我们公司购进商品发票到账时没有计入库存商品,直接做了成本结转,分录如图,现在要做以前年度损益调整怎么做分录
你好老师,之前我是暂估时分了两笔分录做,1借:库存商品 贷:应付账款 2借:主营业务成本,贷:库存商品 这样的话,直接冲销库存会出现负数。那我应该怎么调整好呀[抱拳]
老师,之前暂估了库存商品,也相应的结转了成本,那现在发票回来了,我要怎么做账?
老师,如果之前公司都是代理记账那做的账,没有做库存商品,现在公司实际上有库存商品,之前进货没有要票,也卖的有货,最近采购才要了发票,想做正规,现在库存这块怎么处理比较好?
老师您好!接了代账公司之前做的账,发现有些库存商品之前已经结转主营业务成本了,那我现在怎么做进销存?账怎么做怎么写分录?
@董孝彬老师我好像突然又懂了,尴尬到家了也是
10月份缴纳的印花税,打出完税证明,10月份缴纳了能查到,怎么11月份查不到缴纳的印花税完税证明了
10月进项税有2536.72,销项税有38.14,进项税额转出有1285.5。这些月底怎么结转?全部结转单应交税费—未交增值税里面吗?
老师,公司在58发布招聘董事长助理岗位的花费请问计入设么科目?
老师,公司跟公司借支,但可能会连续借,能直接做一份借支合同,但用于连续借支吗
老师,请问我们现在要买的产品,100元,对方开专票是加百分之8,这样就应该是100*1.08元,但是供应商给我按照100除以0.92算税,老师请问供应商这样算对吗,这个是什么逻辑
采购商品一个月货运费未付怎么做账呢
我是设计类公司主营的是设计费,营业进的设计费记什么科目,
老师,公司有两套账,内账和外账,那比如年底了,公司分红。外账核算的都不是真实的利润,那怎么分呢?
朴老师,我是事业单位学校会计,我学校用基本户支付了一笔手续费,年底在用0余额账户的钱还这笔钱,会计分录如何写
他们代账公司之前没用进销存,直接用收入的80%结转成本,并没有按实际成本结转
你好1; 不对哈; 你去 看看是否多结转了成本了。 多了就得冲回来的
怎么红冲?分录怎么写?之前年度已经结转走了
你好; 比如是销售货物的成本; 你做; 借库存商品 贷以前年度损益调整- 主营业务成本
我们是小企业会计准则,借:库存商品 贷:利润分配_未分配利润 只在总账做这笔分录,进销存系统不用管他?
你好; 对的; 就这样处理; 是的
谢谢老师!
不客气的; 帮到你就好
也不用调整以前年度资产负债表,利润表的期初期末数吧?
你好; 是的;这个 你一般财务软件期初是调整不了的;