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老师,请问我们账上截止11月份账务,发现应交税费-应交增值税科目余额141319.8元,这个需要转到应交税费-未交增值税,然后141319.8元增值税吗?可是每月缴纳的增值税都是对的啊?这是怎么回事啊?

2022-01-06 08:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-06 08:33

你好,你们是一般纳税人还是小规模的?如果是一般纳税人的话,应交增值税还有一个三级科目。

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快账用户4856 追问 2022-01-06 08:51

一般纳税人

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齐红老师 解答 2022-01-06 08:53

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项

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快账用户4856 追问 2022-01-06 10:45

请问老师白条入账500元以下的可以附收据,这个金额合计不能超过多少啊?

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齐红老师 解答 2022-01-06 10:52

你好,销售方式个人备注好了个人名字,身份证号,支出金额,支出项目,这个没有限制的,每次金额在500以内就可以。

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快账用户4856 追问 2022-01-06 10:53

不是说有每日限额和其他限额吗?

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齐红老师 解答 2022-01-06 10:56

你好,这里是每次的限额,如果是同一个人的话,一个月最多2万。

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快账用户4856 追问 2022-01-06 11:03

老师,这个2万有明文规定吗?我没找到这个文啊

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齐红老师 解答 2022-01-06 11:12

4、《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)文件附件一《营业税改征增值税试点实施办法》第五十条规定,增值税起征点幅度如下: (一)按期纳税的,为月销售额5000-20000元(含本数)。 (二)按次纳税的,为每次(日)销售额300-500元(含本数)。

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快账用户4856 追问 2022-01-06 11:13

老师,5000-20000按期的,怎么界定是5000还是20000啊?

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齐红老师 解答 2022-01-06 11:23

你好看最大的金额就可以的,你看一下每次的金额不就是500。

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快账用户4856 追问 2022-01-06 11:39

现在领导问我,规定是5000-20000,为什么我说的是不超过2万就可以,老师,为什么看最大金额呢?不明白这个

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齐红老师 解答 2022-01-06 11:45

最多一个人给你开这些 这个是规定 文件我现在没发给你找 中午吧 现在太忙了

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你好,你们是一般纳税人还是小规模的?如果是一般纳税人的话,应交增值税还有一个三级科目。
2022-01-06
那你这个分录做有问题,留底税额这个对应是抵减做,借转出未交增值税10 贷未交增值税10 ,借未交增值税10 贷银行,不是直接未交增值税20 ,要是说之前有多交增值税,那这个对应就有涉及不一样了,你没有挂多交话,
2021-04-13
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2024-03-09
你好;你去看看你每个月增值税的明细科目都结转到未交增值税去没有; 同时把你每个月的增值税申报表里面的应纳税额和你账上的余额核对下;看是否有差异; 看是不是结转错了;或者是结转的方向不对
2024-05-07
不行的,一般纳税人销项税和进项税要分明细科目核算的
2021-06-25
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