你好,你们是一般纳税人还是小规模的?如果是一般纳税人的话,应交增值税还有一个三级科目。
老师,请问我们账上截止11月份账务,发现应交税费-应交增值税科目余额141319.8元,这个需要转到应交税费-未交增值税,然后141319.8元增值税吗?可是每月缴纳的增值税都是对的啊?这是怎么回事啊?
1.每个月进项跟销项都要结转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税)然后应交税费-应交增值税(转出未交增值税)再结转到应交税费-未交增值税 对?为啥要用应交税费-应交增值税(转出未交增值税)这个科目 直接进销项-进项余额不就是未交增值税? 2.上面说的进项是指账面上所得的进项?还是指的我本月勾选的进项进行结转
转出未交增值税有余额需要处理吗? 每月计提增值税时都是: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 在交缴时:借:应交税费-未交增值税 货:银行存款 那这样只平了应交税费-未交增值税科目,而应交税费-应交增值税-转出未交增值税 这个科目就平不了,每月的余额都累计在借方了,最终怎么办?
请问这个应交增值税的余额12035.6是怎么形成的???4月看到应交增值税是17378.51元,我4月底做了借:应交税费-应交增值税转出未交增值税 17378.51贷:应交税费-末交增值税17378.51,结果就发现怎么会转出未交增值税后就有12035.06元了??
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐
老师,供应商大幅度上调价格,以前签的合同执行不了,需要重新签订上调后价格合同,这种情况税务有没有问题?以前签的合同印花税都交了的。
一般纳税人
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
请问老师白条入账500元以下的可以附收据,这个金额合计不能超过多少啊?
你好,销售方式个人备注好了个人名字,身份证号,支出金额,支出项目,这个没有限制的,每次金额在500以内就可以。
不是说有每日限额和其他限额吗?
你好,这里是每次的限额,如果是同一个人的话,一个月最多2万。
老师,这个2万有明文规定吗?我没找到这个文啊
4、《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)文件附件一《营业税改征增值税试点实施办法》第五十条规定,增值税起征点幅度如下: (一)按期纳税的,为月销售额5000-20000元(含本数)。 (二)按次纳税的,为每次(日)销售额300-500元(含本数)。
老师,5000-20000按期的,怎么界定是5000还是20000啊?
你好看最大的金额就可以的,你看一下每次的金额不就是500。
现在领导问我,规定是5000-20000,为什么我说的是不超过2万就可以,老师,为什么看最大金额呢?不明白这个
最多一个人给你开这些 这个是规定 文件我现在没发给你找 中午吧 现在太忙了