学员你好,企业所得税本来是利润的25% 小微企业有税收优惠,不能根据收入来,要根据你的利润来优惠
老师好,我们是一家电梯销售安装公司,但是不生产。其中电梯安装是承包给个人了,现在个人给我们公司开安装费发票,在电子税务局里开电子发票。其实是我们用他们的个人名字自己进去开的,因为收入很大,所以我们想多开一些安装费发票,金额几十万,这么大金额他们在年底个人所得税汇算清缴的时候对他们有没有什么影响,需要补税什么的吗?一个人一年最多能开多少金额不补税,有限额吗?
您好,老师,想请教你一个问题。就是我们公司增值税零申报,所得税也是零申报,但是成本有做一点费用进去。个税我们是如实申报的,一个月大概申报个税工资二十多万。但是个税的工资没有做到企业所得税去申报,一年下来已经有一百来万的个税工资了,但是收入是零申报。我企业所得税汇算清缴需要把个税工资调整做进去吗? 还有接下来有收入了,一个月五六十万这样开票,这样突然增加那么多收入,会不会引起税局稽查
我们有个项目2019年就已经竣工结算,发票款项都两清了,今年政府审计,审减了30多万工程款,我们公司需要退还甲方多付的30多万工程款,但是只跟我们开行政事业单位结算票据,上面注明了收多付工程款,金额30多万,说发票不用操作了。我们这边应该怎么账务处理?如果我们公司自行将之前2019年开具的增值税普通发票冲红,我在今年把它整张冲红,再按差额开一张正数。那我做账是直接冲今年的收入,还是要调以前年度的账和以前年度的企业所得税申报表?(我公司今年收入5000多万,需要红冲30多万收入)
您好,我的公司是烟台云妮建筑劳务有限公司,2021年总共开具了八十多万的发票,二十万左右的增值税专用发票,六十万左右的电子普票,想咨询一下,我这个企业所得税该是多少?电子普票也要计算在企业所得额里边吗?
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
发行权益性证券都是什么
债务重组下,库存商品抵债的不确认收入吗?
老师内账里面社保交了5000怎么做账
开通条形码资质费用应该算进哪个科目?
外汇管理局,除了登记外汇收支,还有什么功能,出口企业需要操作?
老师,这是会计学堂的报税实操课练习,这家公司是小型微利企业,是一般纳税人,为什么交印花税没有减半征收呢?
老师,商品销售货送到了,为什么要把第一联收回来?
外贸术语PO,PI,CI代表什么意思呀?
老师最后一个问题了: 2025年6月6日出售一批原材料,售价为10000元,增值税额为1300元,钱已缴存银行。这题出售不是贷方:借:银行存款:贷:其他业务收入么,应交税费~应交增值税(销项) 如果这题计提印花税也是属于购销合同,从其他业务收入这个数字计提么,我感觉好像要吧,也是计蒙了想问下对不对
有老师做过吗,承包天猫超市快递的,做快递的,做天猫超市的快递承包的,横峰县西好家供应链管理有限公司,这个公司是属于公司吗,因为我查了营业执照上写了,自然人独资,但是公司名称又是有限公司,这个公司那交的是个人所得税还是企业所得税呀,一般这个公司一个股东的,是不是不好呀,是不是股东一般要2个以上的才好呀,能帮忙分析下吗,这是我朋友的公司,是做菜鸟的,天猫超市的快递是我朋友承包过来的,承包了一个县城的,说税交多了,她们是公司不开票给他们的,针对这个行业交税有办法可以少交税吗