同学你好 这个是成本 是办案成本 可以支出

#提问#老师,我们有个工程50万的小木屋,挂靠人过来拿钱是不是提供70%材料和30%的人工,这些成本发票就可以给他钱扣取管理费?
老师,我想问一个小规模企业做刻章的,这样我们的毛利率控制在30%左右,估算的成本,结转成本,这样的情况我怎么核算我们需要多少实际的原材料的进货发票呢,就是我的意思是收入发票70万,按照35%毛利率预估成本是50万怎么看实际成本票是多少呢
#提问#律师行业准予扣除的30%办案成本、意思是我收入30万、30%的成本就是9万、这9万我是可以把钱拿走这意思吗
亲想请教一下你:现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万(他并没有拿钱,是让公司出的钱,现在他在公司账上还有50万,公司扣除这个代付的30万后,还差他20万未结),现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他(因为对方还欠他一些钱,加上我们这个30万,合计有200万吧)这样操作可形吗?我的意见是内账是可以理解,站在外站的角度的话,这个账平不了是吧,因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司,我们的账平不了,所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万,(因为正常模式是甲方退回30万给到我们,他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的)这样操作相当于我们损失了30万的成本发票,所以要收挂靠人的7.5万税,2.这个账外账还是平不了是吧?
如果说我上个会计周期有100万的收入,然后我银行里有20万存款,然后这个周期我把我上个周期100万收入当成成本但是我只有30万的收入然后本期又退掉了本期和上期卖的一共40万的商品由于我只有30万的收入所以是冲减本期收入就是-10万收入(也就是我得拿银行里的钱来周转,这也是非会计专业的人的想法),还是说我只冲减30万本期收入为0,然后剩下要退的10为借:销售费用 10 贷:银行存款10,就是将这10计入销售费用里面啊
跨区域备案合同金额60万,先开票了三十万,这三十万合同止是1月1日,那现在就可以做反馈吗,还是得等剩下三十万开完票再做反馈
印花税是年报 我可以提前申报吗 25年12月份投资款 26年1月份可以申报印花税吗
请问,2月1日申报12月工资表(1月发放)个税申报时,提示名单确认后申报表备注栏中将自动填写"上年各月均有申报且全年队入不超过6万元”字样,但我公司有几个人2025年工资收入超6万元的,这样该如何处理?谢谢
老师,请问年数总和法测算本年折旧金额的函数公式是怎样的?
老师,采购有的没发票,开票能开对应的品类吗?
公司门店采购红包,用来给入店客户包红包,红包开的是专票,入的促销费,可以抵扣吗
老师,请问公司租用员工车,个人需要开发票给公司吗
预付的超过5万美元的货款,在电子税务局上备案过,是否代扣代缴增值税和所得税
郭老师,请问一下,民间非营利组织就是中标了,然后是异地中标,然后员工要求在当地缴纳医社保,不能在我们自己组织这边交,那存在这个问题的话,怎么办呢?如果在异地再注册一家机构,让他们异地交医社保,这会涉嫌分包吗?然后法人是同一个。
老师,我去年12月暂估原材料数量少暂估了,导致现在暂估单价比实际发票少一分,已经领用一部分,并结转成本,现在分录要怎么做?公司是小企业准则
那就是我收入30万、扣除办案成本9万、剩下21万是要交个人所得税、交完个人所得后 、实际到手=30-个人所得、这样吗
同学你好 对的 是这样的
那个办案成本30%是在哪申报扣除、我看工资薪金计税表没有可以扣除30%的这栏
同学你好 生产经营所得
他是律师不能在经营所得申报吧、经营所得是合伙律师才申报的
同学你好 不是合伙人就不用报
我找到律师个人的扣除在哪填报了、谢谢老师 还有就是合伙人律师也是享受30%的办案扣除 对吧
对的 这个可以享受的
老师 有个问题就是合伙律师平时有案件收入、也缴纳经营所得税、他平时交税完了能提钱走吗、还是要等年底有分红才能提走
同学你好 年底分红的时候才可以
老师 我们这种合伙企业应该每个月可以分红一次吧 不然合伙人有案件收入不能拿钱走。没有成本继续做案子。
同学你好 这个可以的