同学你好 这个是成本 是办案成本 可以支出
#提问#老师,我们有个工程50万的小木屋,挂靠人过来拿钱是不是提供70%材料和30%的人工,这些成本发票就可以给他钱扣取管理费?
老师,我想问一个小规模企业做刻章的,这样我们的毛利率控制在30%左右,估算的成本,结转成本,这样的情况我怎么核算我们需要多少实际的原材料的进货发票呢,就是我的意思是收入发票70万,按照35%毛利率预估成本是50万怎么看实际成本票是多少呢
#提问#律师行业准予扣除的30%办案成本、意思是我收入30万、30%的成本就是9万、这9万我是可以把钱拿走这意思吗
亲想请教一下你:现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万(他并没有拿钱,是让公司出的钱,现在他在公司账上还有50万,公司扣除这个代付的30万后,还差他20万未结),现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他(因为对方还欠他一些钱,加上我们这个30万,合计有200万吧)这样操作可形吗?我的意见是内账是可以理解,站在外站的角度的话,这个账平不了是吧,因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司,我们的账平不了,所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万,(因为正常模式是甲方退回30万给到我们,他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的)这样操作相当于我们损失了30万的成本发票,所以要收挂靠人的7.5万税,2.这个账外账还是平不了是吧?
如果说我上个会计周期有100万的收入,然后我银行里有20万存款,然后这个周期我把我上个周期100万收入当成成本但是我只有30万的收入然后本期又退掉了本期和上期卖的一共40万的商品由于我只有30万的收入所以是冲减本期收入就是-10万收入(也就是我得拿银行里的钱来周转,这也是非会计专业的人的想法),还是说我只冲减30万本期收入为0,然后剩下要退的10为借:销售费用 10 贷:银行存款10,就是将这10计入销售费用里面啊
供应商己开50000发票己认证,现在折价47500支付货款,另外2500要怎么入账,
老师,公司从基本户转钱到一般户,怎么写分录
你好老师请问卖固定资产不管卖赔还是赚都要交增值税吗?
老师,我们8月从抖音提现了6万,8月木有开发票,9月一起开的发票,我现在做8月9月的账务,8月的收入我是做到预收账款还是哪个科目合适
2025年7月一店员上一休一的工作制,工资是2500元,7月只出勤9天,该发多少工资合适?7月有31天,能不能按16天算日工资呢?2500/16=156.25元
工资分录,借,应付职工薪酬,贷,库存现金,还要月未计提吗?
建筑企业和个体户签的材料采购合同需要缴纳印花税吗
老师你好,公司为小过敏纳税人,2024年12月开具销售发票16,000元。(当月销售的时候也没有结转成本,因为就是我们领导自己去维修,以为赚的就是维修费用)当时应该有涉及到库存出库,但是库存发票没来也不知道,以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器,但已经都实际销售出去,其实就是维修都用了。这种情况怎么办?现在没有销售收入,这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来
工资会计分录是借,应付职工薪酬,贷库存现金,做不做计提呢,没买社保?
老师,这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写,帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资,1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么?还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数?
那就是我收入30万、扣除办案成本9万、剩下21万是要交个人所得税、交完个人所得后 、实际到手=30-个人所得、这样吗
同学你好 对的 是这样的
那个办案成本30%是在哪申报扣除、我看工资薪金计税表没有可以扣除30%的这栏
同学你好 生产经营所得
他是律师不能在经营所得申报吧、经营所得是合伙律师才申报的
同学你好 不是合伙人就不用报
我找到律师个人的扣除在哪填报了、谢谢老师 还有就是合伙人律师也是享受30%的办案扣除 对吧
对的 这个可以享受的
老师 有个问题就是合伙律师平时有案件收入、也缴纳经营所得税、他平时交税完了能提钱走吗、还是要等年底有分红才能提走
同学你好 年底分红的时候才可以
老师 我们这种合伙企业应该每个月可以分红一次吧 不然合伙人有案件收入不能拿钱走。没有成本继续做案子。
同学你好 这个可以的