你这个不抵减增值税吗。

老师,每年税控盘280的服务费减免,那么在余额表里应交税费-减免税额会越来越大,这个怎么处理
税控盘每年280元年费是不是这样入账,1、 发生费用先做借管理费用- 贷银行存款 ; 2. 抵减做 :借应交税费-应交增值税-减免税额 贷管理费用 。这里的第二步抵减做的分录,是指在增值税申报表进行税控盘减免税额280元发生额填写的时候做吗
税控盘每年280元年费是不是这样入账,1、 发生费用先做借管理费用- 贷银行存款 ; 2. 抵减做 :借应交税费-应交增值税-减免税额 贷管理费用 。这里的第二步抵减做的分录,是指在增值税申报表进行税控盘减免税额280元发生额填写的时候做吗
税控盘每年280元年费是不是这样入账,1、 发生费用先做借管理费用- 贷银行存款 ; 2. 抵减做 :借应交税费-应交增值税-减免税额 贷管理费用 。这里的第二步抵减做的分录,是指在增值税申报表进行税控盘减免税额280元发生额填写的时候做吗
老师好!一般纳税人,12月份的税控盘服务费280元,入账冲减管理费用做到了减免税款里,但增值税申报表里未抵减,因为12月没收入没形成税款,2022年1月份抵减的税款,造成应交税费余额有280元,请问老师这种情况应该怎么处理
老师,工程施工-合同成本-人工费和材料费,年末如何给它结转到主营业务成本那边啊?那个会计分录要怎么做?
专项支出处理 :若涉及研发或技术改造拨款,需先计入“专项应付款”,使用时冲减,项目完成结转资产。具体分录怎么写?
你好,老师。A老板有两个个体户。一家是查账征收,25年个体经营所得申报是亏损。另一家是定期定额,每季度核定是9万,税率0.5%。第四季度超了定额,经营所得为98342.41元,已缴纳个人经营所得税245.81元。目前已在自然人所得税扣缴端申报了查账征收个体户的年度汇算清缴。问题如下:1.在自然人电子税务局网页端申报c表时,未能自动带出定期定额额的个体户名称。2.请问需要手动添加吗?如需添加,定期定额的个体户的应纳税所得额怎么填?3.查账征收个体户c表带出来的数据为0是否正常,需要修改吗?
特定人员的工伤险漏了1、2月的没有申报到,电子税务局显示不能补申报,只能申报3月份的,有影响吗?或者有没有什么补救的方法吗?
老师我想问问呢,个人所得税每年必须要申报吗?
即时付款是网银审核还是制单
你好,@董孝彬老师 请问一下,我们公司是生产沥青混凝土的 然后有采购一大批大石头回来,然后租破碎机回来破碎大石头 那这个破碎机机械费是计入原材料成本 还是计入制造费用机械使用费
老师,老板总是在公司里面,反正转钱出去,我就问那个财务为什么不把老板的工资做高一点,或者是有些员工他们因为都是业务员嘛,他们其实是。每个月工资加奖金是不低的,应该有个万把块钱左右。我问为什么不直接就是发万把块钱,他们都是发的3000多,然后就是绩效就是从老板的私卡打的。他那个财务回复我是说老板怕那个叫什么离职赔偿,我就想问一下。如果就是绩效是7000,基本工资基本工资是3000多,那他的离职赔偿也是按1万这个基数,还是按3000那个基数来赔偿呢?
招待费汇算,具体规劝规则
购销合同电子版买卖双方双章一黑一红,这样的电子版可以正常贷款使用么,还是需要打印出来
是减的呀,是借:应交税费-减免税 贷:银行,这样是不是借方越来越多
对你不抵减的话肯定是越来越多了。
老师抵减了 申报税时递减了,这笔分录怎么写
借应交税费应交增值税贷应交税费应交增值税减免税款。