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老师,每年税控盘280的服务费减免,那么在余额表里应交税费-减免税额会越来越大,这个怎么处理

2022-01-06 15:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-06 15:10

你这个不抵减增值税吗。

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快账用户8415 追问 2022-01-06 15:12

是减的呀,是借:应交税费-减免税 贷:银行,这样是不是借方越来越多

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齐红老师 解答 2022-01-06 15:13

对你不抵减的话肯定是越来越多了。

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快账用户8415 追问 2022-01-06 15:14

老师抵减了 申报税时递减了,这笔分录怎么写

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齐红老师 解答 2022-01-06 15:15

借应交税费应交增值税贷应交税费应交增值税减免税款。

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你这个不抵减增值税吗。
2022-01-06
您好 最后要结转的 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(减免税)
2022-04-11
这个余额和增值税结转的时候一起结转的
2023-08-08
同学你好 1、一般纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 2、小规模纳税人购入金税盘时, 借:固定资产(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金; 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用
2022-09-08
你好; 你是一般纳税人还是小规模; 这样好判断分录怎么处理   
2021-11-30
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