你好,对的是的,需要集体的。

老师,所得税计提的时候,不是以本年利润的余额计提所得税,而是以本年利润加上所得税的数字计提对吗
老师,在未计提所得税的情况下,本年利润贷方有余额,是不是应该计提所得税?
老师,在未计提所得税的情况下,本年利润贷方有余额,我该怎么处理?
老师,所得税计提时,应纳税所得额=(本年利润贷方-借方)×25%是吗?还是×0.025?
老师,今年盈利了,如何在未结账的情况下,算出12月应该计提的所得税金额?
我公司是中标单位,该项目分为财政补贴部分和自筹部分,中标后把项目分包给其他公司,请问客户自筹部分的货款不经过我公司账户直接转给分包公司合理不?
支付品牌服务费怎么做账
老师您好!增值税已经申报,用补提当月印花税,这种情况下不影响纳税申报表吧
老师麻烦咨询一下个体工商户需要申报工资吗,
老师麻烦咨询一下外贸企业出口退税勾选错误怎么处理
老师,增值税申报表有增值税,有城建税,为啥教育费附加是0,地方教育费附加是0
退税申报时,汇率是当月第一日还是当月第一个工作日?
老师好!我公司2024年是小规模纳税人,房租38万元未付。2025年5月1日变为一般纳税人。2025年10月份支付了2024年所欠部分房租10万元并取得了对方单位开具的专票,请问老师,这10万元专票我是否可以抵扣进项税?谢谢老师!
再发一年工资,也不能没销售没进项给股东法人开工资吗?说不过去呀
老师好:地产公司未销售的房屋能出租,能开租赁发票吗?需要交房产税,是不是要转成公司的固定资产计提折旧。